你好,這個(gè)是按年度來(lái)的,你看那一年你是不是符合?
老師,去年的印花稅報(bào)錯(cuò)了怎么更正,本來(lái)是不能享受小微企業(yè)的,點(diǎn)了享受,現(xiàn)在需要更正,進(jìn)去更正的時(shí)候更正不了
去年屬于小微企業(yè),今年目前為止不屬于小企業(yè),那現(xiàn)在還能享受六稅兩費(fèi)減免政策嗎?是不是現(xiàn)在還是可以享受的,然后2022年的小微享受的期間屬于2023.7-2024.6,然后下年匯算時(shí)匯算2023年不屬于小微企業(yè)的話然后不再享受六稅兩費(fèi)減免政策
老師我公司是小型微利企業(yè),也享受兩免三減半政策,那么我現(xiàn)在公司已經(jīng)是第三年了,享受三減半政策,和小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅比,這兩個(gè)優(yōu)惠政策報(bào)企稅的時(shí)候,現(xiàn)在選哪個(gè)更合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司2022年前10個(gè)月都能享受小微企業(yè),所以印花稅享受減半征收政策,第11個(gè)月開(kāi)始應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),不能在享受小微企業(yè)減免政策,2024年出現(xiàn)2022年相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)前10個(gè)月享受的印花稅減半金額,是不是需要補(bǔ)繳?
2023年度企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少享受了退役軍人稅收優(yōu)惠政策,故現(xiàn)在更正申報(bào)了2023年12月的增值稅申報(bào)表,享受了9000元增值稅優(yōu)惠。退役軍人稅收優(yōu)惠是計(jì)入其他收益的,這樣的情況下需要更正申報(bào)2023年的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
比如說(shuō)23年匯算不是小微但24年是,那24年是可以享受小微的嗎?
你好,是的,是可以的。
但是我現(xiàn)在更正了2023年的年報(bào),2023年不是小微了,我現(xiàn)在申報(bào)25年4月的增值稅提示不能享受小微企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠呢
你好,這個(gè)是按年度看的。你可以先交,然后申請(qǐng)退稅。
但是我在更正23年年報(bào)后做了24年的年報(bào),24年企業(yè)所得稅又是享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的,這個(gè)是正常的嗎?
你好,是的因?yàn)橛械模驗(yàn)橛械臅r(shí)候它系統(tǒng)要到第三季度才讓你享受小微企業(yè)。