你好,是的,就是讓補稅了。
老師你好,我們超市經營免稅和應稅賬目,我一直正常申報。但是稅務打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補的補??墒俏也幻靼诪槭裁磿@樣,這問題嚴重嗎
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報的數(shù)據和醫(yī)保居相差好大,因為我們藥店每月刷醫(yī)保不到一萬元,因為我們零售的藥品好多沒有開發(fā)票,我就把未開發(fā)票的收入也一起申報了,是不是因為這個數(shù)據相差的原因
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師你好 一個小規(guī)模的藥店,2021年3月份開始社保轉款不需要開票,忘記做收入了,現(xiàn)在財報上收入是2W多,現(xiàn)在稅務局打電話來說 社保都是3W多了,你們申報收入才是2W多,讓重申報去年的 增值稅 個稅 經營所得這些 現(xiàn)在問題是 這個老板2020年11月開了一個公賬 也有8K多的收入這樣,但是申報系統(tǒng)里不能再改2020年的數(shù)了,可以直接并入2021年里申報嗎
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
這個要怎么弄
你好,你想做規(guī)范就按照收入按照實際收入去更正申報。
稅務局說的是從去年到今年一共15個月這種除了補稅會有罰款嗎
你好,這個會有滯納金。