你好;? ?正常報(bào)了未開票收入和你們的 開票收入 一起 是 對(duì)的;? ? 你去看看醫(yī)保的金額? ? 和你收款金額? ? ? 同你的? ?收入一致嗎?
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報(bào)的數(shù)據(jù)和醫(yī)保居相差好大,因?yàn)槲覀兯幍昝吭滤⑨t(yī)保不到一萬元,因?yàn)槲覀兞闶鄣乃幤泛枚鄾]有開發(fā)票,我就把未開發(fā)票的收入也一起申報(bào)了,是不是因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)相差的原因
老師:我們是藥店,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計(jì)醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計(jì)好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個(gè)小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個(gè)平米了,店租貴,每個(gè)月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時(shí)候2000多塊,其他時(shí)候都是虧損
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師您好,我把開錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說下,謝謝啦
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
不一致的,除了刷醫(yī)保收入,還要零售收入,這個(gè)怎么和她們稅務(wù)那邊核對(duì)
你好; 不一致 ;去找原因。 正常的話是一致的才對(duì)。? ?
就是醫(yī)保收入和我們申報(bào)的收入一致嗎?那是不是我就要按照醫(yī)保收入來申報(bào)稅
你好; 醫(yī)保收入是 你們的一部分收入? ? %2B 現(xiàn)金或者 銀行收款合計(jì)來? 與你申報(bào)一致? ?
老師:那個(gè)稅管員說,她們現(xiàn)在在查全市的藥店醫(yī)保收入,從2018年-2021年的,說我們相差很大,叫我們先自查,這個(gè)要怎么查啊,是不是稅務(wù)覺得我們少申報(bào)了收入,現(xiàn)在年底了要我們繳經(jīng)營(yíng)所得稅
你好 ; 正常的話 你去 按照我說的 去對(duì) ; 因?yàn)楹枚? ?藥店都可以刷社??ㄙI藥的 ; 你? 應(yīng)該是? 有收現(xiàn)金或者銀行支付 或者 醫(yī)保卡收入? ? 合計(jì)來報(bào)稅的?
是的,我就是合計(jì)來報(bào)稅的,那我怎么去核對(duì)啊老師
那如果是少申報(bào)了的,要怎么辦,就從新申報(bào)收入在繳稅嗎?
還是年終會(huì)算的時(shí)候補(bǔ)報(bào)
我怎么來核對(duì),是不是到稅務(wù)局拿到已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),然后我在回公司核對(duì),是這樣嗎?
你好;? 挨著每個(gè)月去對(duì) ; 你自己報(bào)了多少 ; 自己 做賬做了多少。 是否有差異? ?