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老師,工程建筑上年項目沒結束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結轉成本借主營業(yè)務成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!

2021-03-05 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-05 15:05

同學你好 你們是什么會計準則

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快賬用戶3760 追問 2021-03-05 15:06

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:15

這個用利潤分配未分配利潤來調整 借工程施工-暫估 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3760 追問 2021-03-05 15:19

現(xiàn)在成本可以確認了,要把之前暫估的沖掉,不是嗎?還工程施工-暫估啊,再說工程施工這個科目要結轉掉的吧,不懂哎

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快賬用戶3760 追問 2021-03-05 15:22

能說詳細點嗎?老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:40

就是要紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票入賬 暫估的分錄不能稅前扣除的

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:40

就是要紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票入賬 暫估的分錄不能稅前扣除的

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同學你好 你們是什么會計準則
2021-03-05
同學,你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
你好,這個是當年的嗎?借應付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營業(yè)務成本負數(shù)
2023-10-16
同學,你結轉成本應該是借主營業(yè)務成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
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