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老師我想請教一下 我們沒有開票結(jié)算費(fèi)用,但是已經(jīng)支付了成本費(fèi)用,并收到了成本發(fā)票,如果現(xiàn)在就做成本的話報(bào)表上不好看,那么如果不放在成本我們應(yīng)該放在哪里?

2025-05-19 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 11:08

你好,應(yīng)付賬款核算這個應(yīng)該是

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你好,應(yīng)付賬款核算這個應(yīng)該是
2025-05-19
您好,當(dāng)然可以的呀,
2023-11-21
你好同學(xué),你說的意思不太明白,你發(fā)了工資的話,正常申報(bào)個稅正常計(jì)提,然后繳納就可以了,怎么還牽扯到成本票呢?
2022-04-25
你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
2022-04-09
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運(yùn)費(fèi):借原材料%2B進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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