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2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?

2025-09-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-21 10:39

那么聯(lián)系對方開負數(shù)發(fā)票沖

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快賬用戶9901 追問 2025-09-21 10:41

具體怎么操作,信息表由誰申請?zhí)顚?

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齊紅老師 解答 2025-09-21 10:43

你們申請紅字信息確認,對方開負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-21 10:44

部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認單錄入 在部分紅沖時有一個前提:必須受票方先做用途確認(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認,那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖!

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你好,購買方借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后在附表二開具的紅字信息表一欄填寫進項轉(zhuǎn)出就可以。
2021-06-30
他之前如果說已經(jīng)沖紅的這個發(fā)票的進項你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個藍字,就是后面重新開的這個發(fā)票。然后你之前勾選認證之后,你不做抵扣,做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
借應(yīng)收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù),然后做一個正數(shù)的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-07-26
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù)
2023-08-23
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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