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請問老師企業(yè)注銷出售固定資產(chǎn)如果沒開票,是不是要報個未開票的營業(yè)收入交增值稅?然后再報個營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?

2022-11-01 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 10:58

同學(xué)你好 對的 是這樣的 還得交印花稅哦

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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:03

就一個冰箱而已也要交嗎

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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:05

老師,那么報了增值稅它不就是營業(yè)收入了嗎?那么這個1950的固定資產(chǎn)用不用在營業(yè)收入下方的銷售商品收入體現(xiàn)出來??還是直接按我們公司服務(wù)性質(zhì)直接計入提供勞務(wù)就行了。

老師,那么報了增值稅它不就是營業(yè)收入了嗎?那么這個1950的固定資產(chǎn)用不用在營業(yè)收入下方的銷售商品收入體現(xiàn)出來??還是直接按我們公司服務(wù)性質(zhì)直接計入提供勞務(wù)就行了。
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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:07

營業(yè)外收入那部分是有計入的了,我是不明白營業(yè)收入這部分,營業(yè)收入都是按開票的金額填的,那我銷售這個固定資產(chǎn)報了無票收入它也在營業(yè)收入了。那么填這個明細表營業(yè)收入也包含了這個1950的固資,用不用在銷售商品體現(xiàn)出來?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:13

同學(xué)你好 這個申報的時候是固定資產(chǎn)那列申報的

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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:15

對啊,銷售勞務(wù),不動產(chǎn)那里填了啊

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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:16

那他也算我的一個營業(yè)收入了啊

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快賬用戶6940 追問 2022-11-01 11:17

那我這個收入明細表營業(yè)收入234011.47包括了1950的固定資產(chǎn)清理金額,這個金額填在哪里?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:25

同學(xué)你好 嗯 這個需要交增值稅的

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:25

填寫在對應(yīng)的稅率欄就可以了

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同學(xué)你好 對的 是這樣的 還得交印花稅哦
2022-11-01
你好 ; 你們是核定征收的 話; 你到時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ;到時 個稅應(yīng)該是按收入總額去報; 不看你營業(yè)外收入部分的 ; 看你營業(yè)收入 部分來報哈;
2022-05-17
同學(xué)你好 你增值稅里也加上就可以 所得稅里也要加上
2023-01-03
你好;? ? ?你這個固定資產(chǎn)具體是什么 。出售是要走資產(chǎn)處置損益科目去處理的。 不是走營業(yè)收入? ?科目的??
2022-03-15
你好, 收入按照營業(yè)收入申報
2020-05-08
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