同學(xué)你好 對的 是這樣的 還得交印花稅哦
處理固定資產(chǎn)在增值稅申報表里申報了280000未開票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價賣的,企業(yè)所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報,收入報營業(yè)收入還是增值稅報表的收入合計
請問老師企業(yè)注銷出售固定資產(chǎn)如果沒開票,是不是要報個未開票的營業(yè)收入交增值稅?然后再報個營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師你好,請問6月出售固定資產(chǎn)開具13%的發(fā)票,這個收入在第二季度申報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入里面要不要包含固定資產(chǎn)的收入?
老師,請問公司處置固定資產(chǎn),賣車21000,未開票報了21000。但是固定資產(chǎn)處置最后營業(yè)外收入是3000。這樣增值稅報表收入和所得稅報表收入是對不起來的對吧
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
就一個冰箱而已也要交嗎
老師,那么報了增值稅它不就是營業(yè)收入了嗎?那么這個1950的固定資產(chǎn)用不用在營業(yè)收入下方的銷售商品收入體現(xiàn)出來??還是直接按我們公司服務(wù)性質(zhì)直接計入提供勞務(wù)就行了。
營業(yè)外收入那部分是有計入的了,我是不明白營業(yè)收入這部分,營業(yè)收入都是按開票的金額填的,那我銷售這個固定資產(chǎn)報了無票收入它也在營業(yè)收入了。那么填這個明細表營業(yè)收入也包含了這個1950的固資,用不用在銷售商品體現(xiàn)出來?
同學(xué)你好 這個申報的時候是固定資產(chǎn)那列申報的
對啊,銷售勞務(wù),不動產(chǎn)那里填了啊
那他也算我的一個營業(yè)收入了啊
那我這個收入明細表營業(yè)收入234011.47包括了1950的固定資產(chǎn)清理金額,這個金額填在哪里?
同學(xué)你好 嗯 這個需要交增值稅的
填寫在對應(yīng)的稅率欄就可以了