您好,你是指哪里,看我能不能幫您?
老師,為什么小微企業(yè)減免的所得稅,要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。本身就是減免的稅,這又進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,還要交所得稅,那減免增值稅有啥意義
老師您好,小規(guī)模,上季度未達(dá)到30要不用交增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,是要計(jì)入算企業(yè)所得稅是嗎?
老師,小規(guī)模不滿30萬(wàn)不交的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 要交企業(yè)所得稅嗎
老師,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。要不要交企業(yè)所得稅
不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?為什么要交增值稅 要交企業(yè)所得稅 不明白啦! 老師 求解
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)準(zhǔn)則是計(jì)入其他收益
這個(gè)是要交增值稅的
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 就不用交增值稅了嗎?
也要交的,只是計(jì)入這個(gè)科目