能否直接正式申報(bào):一般預(yù)申報(bào)無誤且填好收匯表可提交,但各地有別,建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥只虿椴僮髦改稀?收匯憑證上傳位置:電子稅務(wù)局的出口退稅申報(bào)模塊,或單機(jī)版申報(bào)軟件相關(guān)功能處,按提示操作上傳
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒有退。
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會(huì)計(jì)上確認(rèn)年限是和法律上保護(hù)年限,按照最低年限嗎
營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)可以增砂石和沙子么,開發(fā)票可以開沙子和砂石么
老師,個(gè)體戶都有個(gè)人經(jīng)營所得是在個(gè)稅app里面申報(bào),還是電子稅務(wù)系統(tǒng)里面申報(bào)
有相關(guān)的課程學(xué)嗎,學(xué)好用友或金蝶如快捷使用一鍵生成
報(bào)考中級(jí)亟稱人員采集工作經(jīng)驗(yàn)沒通過目前沒有工作如何填
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征收后,是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表計(jì)算-速算扣除數(shù)么?
22年開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)代賬公司沒有入成本,現(xiàn)在25年需要開發(fā)票出去,怎么做賬?成本算原來的還是現(xiàn)在的
老師麻煩問一下,我單位給一個(gè)平臺(tái)供貨平臺(tái)自己下單打包發(fā)貨,最后賣了多少貨再把款打給我,我想問一下,這種情況,我司的數(shù)據(jù)平臺(tái)也會(huì)退送給s局嗎,謝謝老師
小規(guī)模收入累計(jì)超過500萬的情況下 可以不變成一般納稅人嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
我們是首次退稅,前段時(shí)間先提交了預(yù)審表無疑點(diǎn), 現(xiàn)在剛剛填了出口貨物收匯情況表, 沒有看到上傳收匯憑證的,這個(gè)在哪里???
一般在電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)模塊中,完成出口貨物收匯情況表填寫并保存,且生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)出現(xiàn) “資料上傳” 按鈕(可能在申報(bào)界面相關(guān)數(shù)據(jù)條目旁 ,如圖中 “報(bào)送資料” 欄或許可點(diǎn)擊操作 ),點(diǎn)擊它,將收匯憑證(銀行收匯憑證、結(jié)匯水單等 ,按要求壓縮為 ZIP 格式 )上傳
我是3月份預(yù)審表的無疑點(diǎn), 剛剛才填的出口收匯情況表,是不是應(yīng)該先撤銷申報(bào),再重新申報(bào)??? 這樣申報(bào)明細(xì)里就能出來收匯情況表了?
之前申報(bào)的不對(duì)那就撤銷重報(bào)
這個(gè)撤銷申報(bào)沒什么影響吧?已經(jīng)自檢無疑點(diǎn)了,就差正式申報(bào)了
別自己直接撤銷申報(bào)你問問稅局。已完成預(yù)審且無疑點(diǎn),后續(xù)補(bǔ)充出口收匯情況表 ,可嘗試直接在電子稅務(wù)局相關(guān)模塊(一般在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,找到出口收匯情況表錄入路徑 )錄入并保存收匯情況表信息,再進(jìn)行整體數(shù)據(jù)自檢、正式申報(bào) 。 若系統(tǒng)提示無法正常添加收匯情況表,或申報(bào)明細(xì)中始終不顯示收匯情況表相關(guān)內(nèi)容,可聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),咨詢是否需撤銷申報(bào)后重新操作,以及具體操作流程 。貿(mào)然撤銷申報(bào)可能導(dǎo)致已審核數(shù)據(jù)變動(dòng)、申報(bào)流程重置等問題,所以不建議自行隨意撤銷申報(bào)。
我填過收匯情況表了,他提示我沒有上傳, 是這里就填個(gè)出口貨物收匯情況表填寫好,上傳收匯憑證就可以了嗎? 那個(gè)出口貨物收匯情況表提交用填寫嗎?
嗯,你上傳一下就可以