能否直接正式申報:一般預(yù)申報無誤且填好收匯表可提交,但各地有別,建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥只虿椴僮髦改稀?收匯憑證上傳位置:電子稅務(wù)局的出口退稅申報模塊,或單機(jī)版申報軟件相關(guān)功能處,按提示操作上傳
老師好, 1、增值稅申報表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱箨P(guān)單這期才申報,現(xiàn)在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒有退。
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
您好,老師,分公司非獨(dú)立核算,工資和社保都是在分公司發(fā)放,分公司做計(jì)提,總公司撥款發(fā)放,總公司沒有工資和社保,還需要在總公司賬套里做一遍工資計(jì)提和發(fā)放嗎?
老師,股東實(shí)繳之后用公司名義給公司買車,合理嗎?
出口收入交印花稅嗎?外貿(mào)銷售公司,謝謝老師
老師,給員工轉(zhuǎn)工資付的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)記到哪個科目合適
老師,公司買車,需要交什么稅?
老師,麻煩幫我看下,我這個怎么回事呢,這個季度是虧損的,怎么有稅額呢
老師,公司購入一批產(chǎn)成品無加工后直接銷售,分錄 借:庫存商品 (料工費(fèi)+外購金額)貸:生產(chǎn)成本(料工費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款(外購金額);產(chǎn)成品出庫:借營業(yè)成本 貸:庫存商品 是這樣嗎?
季度不滿30萬免交增值稅,應(yīng)交增值稅貸方余額怎么處理?會計(jì)登錄怎么做?
老師,咨詢下實(shí)物,就是公司成立兩年我計(jì)提工資金額比較多,八萬多,但是實(shí)際沒有發(fā)放那么多,而且我每個月都申報了個稅也是這個金額,那我這報稅現(xiàn)在有個附加事項(xiàng),提示實(shí)際發(fā)放和計(jì)提不一樣,這哪里出問題了,我該怎么弄啊老師
老師你好!房屋墻體拆除開發(fā)票大類是啥
我們是首次退稅,前段時間先提交了預(yù)審表無疑點(diǎn), 現(xiàn)在剛剛填了出口貨物收匯情況表, 沒有看到上傳收匯憑證的,這個在哪里?。?
一般在電子稅務(wù)局出口退稅申報模塊中,完成出口貨物收匯情況表填寫并保存,且生成申報數(shù)據(jù)后,會出現(xiàn) “資料上傳” 按鈕(可能在申報界面相關(guān)數(shù)據(jù)條目旁 ,如圖中 “報送資料” 欄或許可點(diǎn)擊操作 ),點(diǎn)擊它,將收匯憑證(銀行收匯憑證、結(jié)匯水單等 ,按要求壓縮為 ZIP 格式 )上傳
我是3月份預(yù)審表的無疑點(diǎn), 剛剛才填的出口收匯情況表,是不是應(yīng)該先撤銷申報,再重新申報?。?這樣申報明細(xì)里就能出來收匯情況表了?
之前申報的不對那就撤銷重報
這個撤銷申報沒什么影響吧?已經(jīng)自檢無疑點(diǎn)了,就差正式申報了
別自己直接撤銷申報你問問稅局。已完成預(yù)審且無疑點(diǎn),后續(xù)補(bǔ)充出口收匯情況表 ,可嘗試直接在電子稅務(wù)局相關(guān)模塊(一般在出口退稅申報系統(tǒng)中,找到出口收匯情況表錄入路徑 )錄入并保存收匯情況表信息,再進(jìn)行整體數(shù)據(jù)自檢、正式申報 。 若系統(tǒng)提示無法正常添加收匯情況表,或申報明細(xì)中始終不顯示收匯情況表相關(guān)內(nèi)容,可聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),咨詢是否需撤銷申報后重新操作,以及具體操作流程 。貿(mào)然撤銷申報可能導(dǎo)致已審核數(shù)據(jù)變動、申報流程重置等問題,所以不建議自行隨意撤銷申報。
我填過收匯情況表了,他提示我沒有上傳, 是這里就填個出口貨物收匯情況表填寫好,上傳收匯憑證就可以了嗎? 那個出口貨物收匯情況表提交用填寫嗎?
嗯,你上傳一下就可以