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請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增3萬多,按營收的千分之5稅前扣除。這樣利潤就增加了3萬多,24年四季度的財(cái)報(bào)和24年年度的財(cái)報(bào)要修改嗎

2025-05-16 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 10:38

你好,那個(gè)不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表了

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快賬用戶6691 追問 2025-05-16 10:40

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-16 10:41

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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你好,那個(gè)不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表了
2025-05-16
你好,2季度研發(fā)費(fèi)用要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。如果你目前所得稅計(jì)算沒問題的話,所得稅費(fèi)用相當(dāng)于還要增加(20+9)X所得稅稅率,最終凈利潤=263減掉這個(gè)數(shù)。
2023-12-12
你好,同學(xué) 應(yīng)納稅所得額270+9=279 所得稅費(fèi)用279×25%=69.75 凈利潤=利潤總額減去所得稅費(fèi)用=270-69.75=200.25
2023-12-12
您好,因?yàn)?季度的研發(fā)費(fèi)用不符合規(guī)定也要調(diào)增
2023-12-12
您好,這個(gè)之前研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的部分也得納稅調(diào)整
2023-11-24
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