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老師你好,如果我公司符合加計(jì)扣除,那我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,其中的其他收益或營(yíng)業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個(gè)月增值稅繳納的分錄里?

2022-09-07 13:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 13:55

同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶5490 追問(wèn) 2022-09-07 14:00

老師,不用應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:09

同學(xué)你好 這個(gè)不用的哦

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快賬用戶5490 追問(wèn) 2022-09-07 14:13

好的,謝謝你老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:16

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-09-07
季度末的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn) 分錄可以的。
2021-08-18
你好,同學(xué),不需要 結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-15
你好,你少了一步, 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-20
可以的 可以這么做的
2022-08-02
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