你好,你這個(gè)借管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,預(yù)付賬款3000,銀行存款2000。
你好,請(qǐng)問(wèn),房租已經(jīng)支付,專票未收到,會(huì)計(jì)相關(guān)分錄怎么做,3000為例 預(yù)付時(shí) 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費(fèi)用—房租1000 貸:待攤費(fèi)用—房租1000 次月如此 收到發(fā)票 借: 待攤費(fèi)用房租3000 待 預(yù)付賬款3000 那如果收入專票,這個(gè)稅入哪里
上個(gè)月預(yù)付了這個(gè)月的房租,但是沒有發(fā)票,做了一個(gè)預(yù)付賬款,這個(gè)月發(fā)票開過(guò)來(lái),是專票應(yīng)該如何做賬
老師:我的物業(yè)費(fèi)6月7月每月支付了3000,都做:借:預(yù)付賬款3000,貨:銀行3000,現(xiàn)在8月才開6000票來(lái),我做:借:管理費(fèi)用6000,貨:預(yù)付帳款6000,正規(guī)做法6月打款時(shí)沒票回來(lái)我該怎么做,
我公司找別的公司拍攝,總額是8000元,9月預(yù)付了5000元,10月2日收到對(duì)方開的普票,10月3日我付清對(duì)方尾款3000元,這個(gè)怎么做分錄?
固定資產(chǎn)發(fā)票來(lái)了一半5000,但是款全付了10000,普票,現(xiàn)在這個(gè)月帳怎么做?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
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我們是用付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證,能拆分一下嗎?
你好,因?yàn)槟阒挥幸粡埌l(fā)票,沒辦法拆分。
那用轉(zhuǎn)賬憑證做嗎
你好,你有銀行賬單,然后有發(fā)票就可以做了。
填付款憑證可以嗎?
你好,可以的,這個(gè)企業(yè)自己內(nèi)部決定就行。
這樣填寫可以嗎?
你好,可以的??梢赃@樣