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你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?

2020-08-17 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-17 11:42

你好,沖銷多暫估成本 就是了 借;應(yīng)付賬款-暫估200 , 貸;庫存商品或原材料200

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 12:52

假如11月份暫估500,7月份回來發(fā)票300,這個該怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?而且是跨年了

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齊紅老師 解答 2020-08-17 12:58

你好 11月份暫估入庫 借;庫存商品或原材料 500, 貸;應(yīng)付賬款-暫估500 7月份回來發(fā)票300 借;應(yīng)付賬款-暫估500 , 貸;庫存商品或原材料500 借;庫存商品或原材料300,貸;應(yīng)付賬款等科目300 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 金額=領(lǐng)用數(shù)量*單位購進(jìn)成本

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 13:59

11月份結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營業(yè)務(wù)成本500,貸:庫存商品暫估500,7月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且是跨年了

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:00

你好,是去年11月份多結(jié)轉(zhuǎn)了成本200的意思?

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 14:09

多結(jié)轉(zhuǎn)200,今年7月份做賬處理嗎?7月份這個成本的分錄怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:10

你好,去年11月份多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年這樣調(diào)整 借;庫存商品200,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本200

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 14:11

以前年度損益不需要轉(zhuǎn)利潤分配為分配利潤里面嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:12

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本200,貸;利潤分配——未分配利潤 200

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 14:21

你好,問下我們這個軟件沒有以前年度損益科目,這個該怎么設(shè)置呀

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:23

你好,那就直接這樣做分錄 借;庫存商品200,貸;利潤分配——未分配利潤 200

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 14:24

這樣可以嗎?到時候稅務(wù)局會不會查呀?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:25

你好,是可以這樣處理的,查到了能說明原因?yàn)槭裁催@樣處理就可以的

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快賬用戶3809 追問 2020-08-17 14:27

一般商貿(mào)企業(yè)都選擇什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和一般會計(jì)準(zhǔn)則有什么區(qū)別呢

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:31

你好,選擇什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這個是單位自行選擇,沒有統(tǒng)一規(guī)定的 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和一般會計(jì)準(zhǔn)則就是個別科目的區(qū)別,比如小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目

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你好,沖銷多暫估成本 就是了 借;應(yīng)付賬款-暫估200 , 貸;庫存商品或原材料200
2020-08-17
不用調(diào)整了,不影響總的成本
2023-05-09
您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-03
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 借應(yīng)付帳款貸庫存商品
2020-10-18
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-22
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