同學(xué),超過后按全額征收增值稅,上期留抵會(huì)自動(dòng)顯示,不需要填寫
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
個(gè)體工商戶可以開增值稅普票嗎?開普票一個(gè)月不超過多少?一個(gè)季度不超過多少?
如果個(gè)體工商戶定額定稅后開增值稅發(fā)票超過了定額定稅的額度要不要繳納增值稅?
如果企業(yè)上個(gè)月開增值專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)開紅字沖紅發(fā)票開票繳納的稅費(fèi)沒有退回,如何做抵扣掉之前所欠的稅款?
超過定額后就需要按照全部收入的繳納增值稅就不走定額定稅的申報(bào)了
開紅字,申報(bào)后會(huì)自動(dòng)形成多繳納稅額,后期產(chǎn)品應(yīng)納稅額后會(huì)直接抵扣,不需要特殊填寫
個(gè)體工商戶一個(gè)月開票不超10萬嗎?如何超過10就要繳納增值稅嗎?