您好,您說的情況都有,如果使用專用憑證(收、付、轉(zhuǎn)分開的),按業(yè)務(wù)類型分別編號(收字,付字,轉(zhuǎn)字)。 2.如果使用通用憑證,統(tǒng)一編號為“記字第1號”并依次遞增,工作中一般是通用的,這樣方便
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發(fā)生如下與現(xiàn)金收付有關(guān)的交易或事項:(1)3日,支付購買材料運費150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,備發(fā)工資。(3)5日,用現(xiàn)金15000元向員工發(fā)放工資。(提示:借方科目為“應(yīng)付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應(yīng)付賬款。原始憑證為銀行存款轉(zhuǎn)賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項以及轉(zhuǎn)入銀行賬戶。1.根據(jù)所給資料編制會計分錄,注明應(yīng)填制的記賬憑證名稱及編號。以(1)為例應(yīng)填制付款憑證,編號為:現(xiàn)付字第1號。借:在途物資150貸:庫存現(xiàn)金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務(wù)處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購買商業(yè)保險了,找公司報銷可以嗎,發(fā)票開具的是個人。
老師您好,請問企業(yè)所得稅預(yù)交申報表,已計入成本費用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表里面新增的職工薪酬欄,請問實際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說要跟個稅申報的來比對嗎?那有個問題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個大工程合同是沒加稅點的,那開票必須按9%來開嗎?還是根據(jù)合同來
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當時是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個月還沒發(fā)放,那9月個稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報9月個稅嗎?我是前兩天就按9月計提的應(yīng)發(fā)工資來申報了9月個稅了的,但是我同事跟我說要實際發(fā)了工資才能申報個稅,沒發(fā)工資就要0申報個稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒有成本呢,人工有幾個是在苗場上班的,工資會計分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個稅申報和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個稅申報系統(tǒng)里個稅是零申報嗎?還是不用申報?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進項專用發(fā)票認證了,但是9月把之前認證的紅沖了,我這個紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做?是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問個問題嗎?