現(xiàn)實中僅按開票 500 萬確認對應成本不合理。會計上,應按履約進度確認收入和成本,按 500 萬確認會導致收入成本不配比;稅務上,增值稅和企業(yè)所得稅按此確認也不符合規(guī)定,有稅務風險。建議按實際履約進度處理,并與甲方協(xié)調。
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進度百分比法確認收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實際發(fā)生成本與預計總成本推算出完工進度,進而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結算完工百分比那種收入確認方法沖突?
2018年2月1日,甲建筑公司(本題下稱甲公司)與乙房地產(chǎn)開發(fā)商(本題下稱乙公司)簽訂了一份住宅建造合同,合同總價款為14 000萬元,建造期限2年。甲公司于2018年3月1日開工建設,估計工程總成本為9 000萬元。 2018年12月31日,甲公司實際發(fā)生成本5 000萬元,其中材料費3 000萬元,人工費1 500萬元,用銀行存款支付的其他相關費用500萬元。由于建筑材料價格上漲,甲公司預計完成合同尚需發(fā)生成本5 000萬元。 2019年度,甲公司實際發(fā)生成本7 150萬元(其中材料費5 000萬元,人工費2000萬元,銀行存款支付其他相關費用150萬元),年底預計完成合同尚需發(fā)生成本1 350萬元。 2020年2月底,工程按時完成,甲公司累計實際發(fā)生工程成本13 400萬元。相關合同價款已支付完成。 要求:通過五步法模型分析收入的確認和計量方法,并計算、編制甲公司2018年至2020年相關的會計分錄。 (相關增值稅率9%。)
老師你好,我們是建筑行業(yè),準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業(yè)務收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
老師你好,本次問題是:沒有理解圖中合同損失的計算和分錄?有沒有大白話講一下好理解。 2×21年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一份辦公樓建造合同,甲公司負責工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年年末與甲公司結算一次。假定該建造工程整體構成單項履約義務,并屬于在某一時段履行的履約義務,甲公司按照累計實際發(fā)生成本占預計總成本的比例確定履約進度。相關資料如下: 資料一:甲公司預計該辦公樓建造于2×23年12月31日完工,工程總造價為12 000萬元,預計總成本為10 000萬元。 資料二:截至2×21年12月31日,甲公司實際發(fā)生履約成本2 000萬元,其中原材料800萬元,應付職工薪酬1 200萬元,預計總成本仍為10 000萬元。乙公司與甲公司結算合同價款3 000萬元,甲公司實際收到合同價款1 500萬元。
老師,建筑施工企業(yè)預繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進項發(fā)票,讓我司先按合同把票開進來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務風險嗎?
民非企業(yè)繳納沒風險保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個人所得稅未申報,該怎么操作前往報稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務收入:100元 銷售費用和財務費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應該要求客戶提供什么憑證呢