您好,是需要把這個300確認(rèn)收入的,要
老師,我們是建筑企業(yè),增值稅收入的確認(rèn),比如我們開票100萬,甲方次月才給工程款80萬,那我應(yīng)該是要確認(rèn)80萬對應(yīng)的增值稅收入是么?剩余20萬進(jìn)賬后才確認(rèn)是么?
老師,我們是工程公司,預(yù)收了甲方300萬,但是對方?jīng)]要求我們開票,就一直沒做收入實(shí)際工程進(jìn)度也是三百萬,我們這個要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?后期真的開票了怎么處理
老師,你好,我是一般納稅人建筑工程公司,現(xiàn)在對方借我公司資質(zhì)中標(biāo),我需要給甲方開100萬發(fā)票出去。借我資質(zhì)的公司承諾給我開100萬油票專票進(jìn)來,這樣我的增值稅是不是就不用交錢了???
老師,你好,我是一般納稅人建筑工程公司,現(xiàn)在對方借我公司資質(zhì)中標(biāo),我需要給甲方開100萬發(fā)票出去。借我資質(zhì)的公司承諾給我開100萬油票或者勞務(wù)費(fèi)專票進(jìn)來,這樣我的增值稅是不是就不用交錢了?。窟€有其他需要交的稅錢嗎?
老師,我公司欠施工單位工程款 300 萬, 這300萬的發(fā)票沒有給我公司開,后來債權(quán)方把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了三家公司,分別是一百萬,五十萬和 150萬。在這個債務(wù)轉(zhuǎn)讓的過程中,我們要給轉(zhuǎn)讓后的債權(quán)方付款,開發(fā)票流程是個什么樣子的?
老師好,個體工商戶4月開票10萬,5月開票25萬,二季度超過30萬了,需要繳納多少稅金?
老師好!請教一下產(chǎn)品報稅怎么做?
老師,我公司是建筑公司,一般納稅人,可以開3個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)專票嗎
請問一下老師,企業(yè)所得稅年度匯算的利潤總額是不是必須要和財務(wù)報表的利潤總額一致?
4月份工資5月份發(fā)放,5月份申報個稅的時候填的是幾月份的應(yīng)發(fā)工資
目前企業(yè)是小微,如果申請了高新企業(yè),年底的時候應(yīng)納稅所得額超過三百萬,使用了高新的減免政策。是不是前三個季度因?yàn)樾∥⒄邷p免的所得稅,也需要按照高新企業(yè)的政策調(diào)整過來。
請問老師,員工犯錯受到處罰,罰款直接從工資里扣除。那這個怎么做賬?
個稅登不進(jìn)去了,用法人身份登進(jìn)去在手機(jī)上怎么修改密碼跟手機(jī)號碼
老師,我們公司有政府補(bǔ)助的資金計入不征稅收入了,購買的設(shè)備計提折舊以后等匯算清繳的時候折舊再增,這個表該如何填寫
有請假條加班單嗎老師
我是簡易計稅得,這個300萬其中有分包單位120萬,實(shí)際稅金是按照180萬交稅的,但是稅務(wù)申報表里,哪里顯示120萬的稅金呢?
換句話就是再稅務(wù)申報表里哪里填寫分包的稅金,是簡易計稅
您好,可以截個圖嗎我看一下
就是稅務(wù)局的申報表
您好,有個簡易計稅分包的地方,進(jìn)項(xiàng)稅,那個附表二,你可以截個圖
那也就是說 簡易計稅 也可以抵扣分包的進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎
對這個理解是沒錯的。
那分包的進(jìn)項(xiàng)我是自己手填寫嗎 需要需要認(rèn)證
對這個的話是自己寫的。對這個的話是自己寫的。
簡易計稅 分包的進(jìn)項(xiàng)不需要認(rèn)證嗎??
那部分不能抵扣的,不需要認(rèn)證抵扣的才認(rèn)證。那部分不能抵扣的,不需要認(rèn)證抵扣的才認(rèn)證。