你有進(jìn)項(xiàng)抵扣就不用交 但是盡量還是交點(diǎn) 要達(dá)到稅負(fù)率呀 達(dá)不到容易被查的
老師你好我是做弱電項(xiàng)目的,本身我自己有一般納稅人公司和勞務(wù)公司 但是沒有資質(zhì) 今年我借用別人的公司中標(biāo)了一個(gè)弱電項(xiàng)目(甲供材),簽合同的時(shí)候甲方?jīng)]有明確要求稅種,比如簡(jiǎn)易納稅3% 建安發(fā)票9% 設(shè)備發(fā)票13%。 沒明確要求!那我現(xiàn)在可以有兩個(gè)選擇,讓中標(biāo)公司給甲方開3%和9%的發(fā)票。我現(xiàn)在有點(diǎn)算不明白,給甲方開哪種發(fā)票對(duì)我更有利了。合同是200萬,您能幫我算一下嗎?
請(qǐng)問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開
老師你好,請(qǐng)問我司現(xiàn)在需要開票建筑材料50W專門發(fā)票3個(gè)點(diǎn)給到別人公司 對(duì)方入帳50W給我。我需要怎么樣低成本的轉(zhuǎn)出這筆錢?除了3個(gè)點(diǎn)交稅,還有沒有其他費(fèi)用
老師,你好,我是一般納稅人建筑工程公司,現(xiàn)在對(duì)方借我公司資質(zhì)中標(biāo),我需要給甲方開100萬發(fā)票出去。借我資質(zhì)的公司承諾給我開100萬油票專票進(jìn)來,這樣我的增值稅是不是就不用交錢了啊?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
老師,工程類稅負(fù)率多少呢?
增值稅稅負(fù)率嗎 3.5%的稅負(fù)率
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝