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老師您好,去年12月申報增值稅錯了,今年4月有增值稅和附加稅退回怎么做賬,分錄麻煩寫一下

2025-05-09 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-09 15:44

你好,這個要看你去年是怎么錯了,是做多了,是不是?做多了的憑證是怎么做的,才能夠確認現(xiàn)在的憑證怎么做?

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快賬用戶7890 追問 2025-05-09 17:37

增值稅的滯納金怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 17:38

你好,這個是萬分之五每天

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快賬用戶7890 追問 2025-05-09 19:54

分錄怎么寫?

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快賬用戶7890 追問 2025-05-09 19:55

12月的賬沒有計提增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-09 20:34

你好,你是將增值稅部分都計入了主營業(yè)務(wù)收入,還是怎么錯了呢

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你好,這個要看你去年是怎么錯了,是做多了,是不是?做多了的憑證是怎么做的,才能夠確認現(xiàn)在的憑證怎么做?
2025-05-09
你好,那你多交稅款掛到了應(yīng)交稅費借方余額的嗎?
2022-04-01
你好 具體是什么情況呢?
2021-09-22
同學(xué)你好 是什么會計準則
2021-09-22
你好,如果是因為申報錯了,就沖減上月計提的分錄。
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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