哪個(gè)文件都沒有具體金額。個(gè)人增值稅起征點(diǎn)是500元,是參考的這個(gè)
老師好,一個(gè)貨運(yùn)有限公司,明明是一家公司,但給我們運(yùn)輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們,只開了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個(gè)好像也不符合零星支出開收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。如果我們以收據(jù)和貨運(yùn)單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務(wù)可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人 500以下(含) 可以沒有發(fā)票 收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。請問老師這個(gè)含500元的政策依據(jù)是哪個(gè)文件呢?謝謝
老師?企業(yè)日常經(jīng)營跟自然人購買貨物、勞務(wù)或接受服務(wù),發(fā)生零星支出在500元以下,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號)可以憑自然人開具的個(gè)人收據(jù)在企業(yè)所得稅前扣除。老師,請問金額一定要求是500嗎?超出500行嗎?比如600?
國家稅務(wù)總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證 老師 這個(gè)按次的 是不是每個(gè)人每次可以500呢?
第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。請問,根據(jù)2018年28號文第九條,是否可解讀為個(gè)人開給單位的500元以下 收據(jù),收款憑證上載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,即可作為所得稅稅前扣除依據(jù)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
哦,那比如公司是經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)平臺的,然后來招商加盟后,代理這些加盟商去招聘一些個(gè)人的按摩技師,加入這些平臺,然后支付他們2百塊錢,這部分費(fèi)用是支付個(gè)人,沒有發(fā)票,那就可以要收據(jù),作為合法稅前扣除依據(jù)的是吧
是的,你的理解是對的。
因?yàn)槲覀円彩堑谌狡脚_嘛,所以后期客人消費(fèi)之后費(fèi)用需要先提到我們公司賬戶,然后代理商和技師再通過公戶轉(zhuǎn)給他們,那么這樣怎么做賬啊,如果我直接掛往來,他們提多少然后我也提多少再轉(zhuǎn)給他們,這樣合規(guī)嗎
只提供平臺,只收取平臺服務(wù)費(fèi),是沒問題的
那如果公司再從中抽取提成呢,這樣的話是不是就是留在公司那部分錢,要轉(zhuǎn)成收入,交增值稅?
是,留在公司那部分錢,要轉(zhuǎn)成收入,交增值稅
好的,謝謝,大體明白了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!