你好!是的。是要500以下。而且很多時候,稅務局還不認可
和個人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 老師這個單位伙食費都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師?企業(yè)日常經(jīng)營跟自然人購買貨物、勞務或接受服務,發(fā)生零星支出在500元以下,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號)可以憑自然人開具的個人收據(jù)在企業(yè)所得稅前扣除。老師,請問金額一定要求是500嗎?超出500行嗎?比如600?
國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證 老師 這個按次的 是不是每個人每次可以500呢?
老師你好,請問收到這條消息:【中國稅務】企瑞企業(yè)管理服務(江蘇)有限公司:您單位2023年取得自然人代開的勞務報酬發(fā)票,可能存在1人(張丹)未按規(guī)定扣繳申報個人所得稅情形。對存在未按規(guī)定進行全員全額扣繳申報的,請于2024年5月15日前完成更正。具體提醒內(nèi)容請登錄個人所得稅扣繳客戶端查看,自然人明細信息請致電66962131查詢或發(fā)送“企業(yè)名稱+自然人代開票勞務報酬未申報明細”至郵箱974827816@qq.com索取?!緡叶悇湛偩痔K州工業(yè)園區(qū)稅務局金雞湖商務區(qū)稅務分局】,實際23年3-4月份已經(jīng)申報了勞務個稅實習生,只是后面才取的發(fā)票,這個也是有影響嗎?
第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。請問,根據(jù)2018年28號文第九條,是否可解讀為個人開給單位的500元以下 收據(jù),收款憑證上載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息,即可作為所得稅稅前扣除依據(jù)?
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,公司跟個體工商戶簽訂居間合同,個體戶稅局代開咨詢費發(fā)票結(jié)算,但是個體戶未開具對公賬戶,居間費是結(jié)算到個體戶經(jīng)營者名下個人賬戶。這樣的話發(fā)票流跟收款方是不一致的,這樣是否可行?有什么方法可以避免這種風險?
你好!個體戶一般是沒關系的