同學(xué)你好,你們5月工資6月發(fā)放,5月稅款所屬期沒有實(shí)際發(fā)放,所以5月個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該0申報(bào)
老師,關(guān)于個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)稅款所屬月份申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報(bào)稅款所屬期個(gè)稅時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)是A還是B呢
老師好,單位4月工資5月初發(fā)放,申報(bào)4月個(gè)稅是不是不填寫這個(gè)工資數(shù)?這個(gè)工資數(shù)應(yīng)該在6月申報(bào)5月個(gè)稅時(shí)填報(bào)對(duì)嗎?
老師,公司3月招了A+B兩個(gè)新人,管理層的人員工資是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,3月發(fā)放3月的工資,4月申報(bào)個(gè)稅3月工資表,這A B兩個(gè)新人簽的合同是當(dāng)月工資次月發(fā)放,也就是4月發(fā)放3月工資,那這個(gè)稅申報(bào)這塊怎么申報(bào)?也是4月申報(bào)3月工資表嗎?
老師 我們單位是每個(gè)月10號(hào)發(fā)放當(dāng)月工資,個(gè)稅也是這個(gè)月申報(bào)上月工資的。比如4月10號(hào)發(fā)的是4月工資,4月個(gè)稅就申報(bào)的是4月當(dāng)月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個(gè)稅所屬期5月是不是要零申報(bào)了呢?像這種情況個(gè)稅申報(bào)要怎么處理呢?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫他們4月份的工資嗎?
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報(bào)關(guān)(其他進(jìn)出口免費(fèi))。開免費(fèi)發(fā)票還是13點(diǎn)發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國內(nèi)采購 然后出口,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退回來的,一般供應(yīng)商會(huì)給我們10個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計(jì)金額是55880 供應(yīng)商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這學(xué)期幼兒園學(xué)費(fèi)不但沒有減免反而漲了,這個(gè)要向哪里反應(yīng)這個(gè)情況呢
當(dāng)月已開出藍(lán)字發(fā)票能再另外開一張對(duì)應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
那年度個(gè)稅匯算清繳只有11個(gè)月有數(shù)據(jù),有什么影響嗎?
沒有什么影響,只要你們確定申報(bào)了,雖然是0申報(bào),但是你們自己的表,數(shù)據(jù)要留好