你好,可向當(dāng)?shù)亟逃址磻?yīng)
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個一個學(xué)期收一次學(xué)費的。借:銀行100萬 貸:預(yù)收賬款100萬 確認收入 借:預(yù)收賬款20萬 貸:業(yè)務(wù)活動收入 20萬 然后財務(wù)說,可以做:借 :銀行20萬 貸:業(yè)務(wù)活動收入20萬 做收到三個月的學(xué)費 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過這樣做,但是覺得實際是收到一個學(xué)期的,如果這樣做,萬一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過來讀的,那不是很容易知道做假?你說是吧老師?你覺得怎樣妥當(dāng)點?
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學(xué)費,那這個賬應(yīng)該怎么做呢
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學(xué)費,那這個賬應(yīng)該怎么做呢,前期收到學(xué)費時是計入的提供服務(wù)收入
老師 情況是這樣的:一份合同協(xié)議涉及甲乙丙三方,甲乙雙方都是搞教育的,丙方是幼兒園,現(xiàn)在乙方和甲方簽定委托代管理幼兒園經(jīng)營事項,甲方是從教育局手里接過來的,丙方是從24年春季學(xué)期開始經(jīng)營管理,雖然協(xié)議上有寫24年春季學(xué)期以前的債務(wù)由丙方自行負責(zé),但當(dāng)時的丙方就是園長,假如乙方經(jīng)營管理了,前面的債務(wù)來找到乙方,這個乙方應(yīng)該如何規(guī)避這個債務(wù)責(zé)任。光從協(xié)議上肯定不行,前期的債權(quán)人比如什么供應(yīng)商呀肯定是找到幼兒園來要,他們前期的學(xué)費都是沒有公賬的,由園長自行分配使用
老師 幼兒園的,比如4月學(xué)生200人,每人學(xué)費800元,應(yīng)收160000元,實收150000元,原因是3月結(jié)束后有部分學(xué)生有請假,請假的這種情況學(xué)費退費分為兩種,一種是從4月學(xué)費里面少交直接抵扣4000,另外一部分這生要求退費,就要實際退到家長賬戶上6000,那么我這個退費率應(yīng)該如何核算呢,是按實收進來的錢算還是應(yīng)收進來的錢算
項目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計入長期待攤費用,還是間接費用,裝修費合適?
其他應(yīng)付款可以對沖庫存嗎
對方開票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,怎么辦,老師
請問,我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計提財務(wù)費用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個庫存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個調(diào)整的會計分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(當(dāng)時備注是往來款),銀行存款2萬,未分配負數(shù),有庫存,現(xiàn)清賬,這5萬可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因為退回的話錢不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項稅(沒有進項)
老師,自閉癥康復(fù)機構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤300萬以上所得稅繳納的幾個點?有減半優(yōu)惠嗎?
購買軟件產(chǎn)品100000元,收到國家補貼60000元,60000元入什么費用?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!