同學(xué),你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
老師,電商行業(yè)網(wǎng)上賣東西的,法人以借款方式把錢從公戶到私戶,這一部分借款一大部分采購(gòu)了,一部分進(jìn)了老板口袋,這個(gè)我能先做成借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款 沖掉一部分借款嗎,還是說(shuō)做成借:庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款
之前收到車輛的保險(xiǎn)賠付款,做的是借方:銀行 貸方:預(yù)收 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)收入,如果做借預(yù)收,貸方其他應(yīng)收款,但是這樣其他應(yīng)收不就貸方余額,表示我們欠錢了嗎 怎么才做才對(duì)呀
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 然后那個(gè)人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫(kù)存現(xiàn)金了,就是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對(duì)不老師?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司老板從公司拿錢購(gòu)買了商品,對(duì)方不給開(kāi)票,我做賬這樣做的,借庫(kù)存商品貸記其他應(yīng)收款,公司把貨物銷售出去,給對(duì)方開(kāi)票了,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。購(gòu)買的商品老板說(shuō)也不可能給開(kāi)票了。就一直這樣暫估嗎?怎么處理是正確的,按照常理應(yīng)該有進(jìn)才有出吧
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
打錯(cuò)了 銷項(xiàng) 不是要繳稅嗎這個(gè)收入
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款113 貸:其他業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷13