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老師 我收到了賣廢紙板得錢 貸方放了其他業(yè)務(wù)收入 借方是其他應(yīng)收款 增值稅進(jìn)項(xiàng) 但是這樣我的其他應(yīng)收款就不對(duì)了 少了進(jìn)項(xiàng)那一部分 我該怎么做才正確

2025-05-08 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-08 12:30

同學(xué),你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶8996 追問(wèn) 2025-05-08 12:31

打錯(cuò)了 銷項(xiàng) 不是要繳稅嗎這個(gè)收入

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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:32

同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款113 貸:其他業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷13

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同學(xué),你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
2025-05-08
您好,您應(yīng)當(dāng)沖減損失,不是確認(rèn)收入
2021-12-14
現(xiàn)在還沒(méi)跨年,直接反記賬,重做就是了哈
2022-11-01
同學(xué),你好,第一套分錄就可以了。
2021-08-31
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9869, 你看下當(dāng)時(shí)增值稅和所得稅申報(bào)了嗎?增值稅沒(méi)有申報(bào)的,需要補(bǔ)申報(bào)所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
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