你好,這個是根據(jù)本年利潤的金額結轉而來的。
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結轉費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
年底最后一個數(shù)據(jù) 借:利潤分配-未分配利潤貸本年利潤這個未分配利潤是怎么出來的
2022年末凈利潤19075.76 ① 將本年利潤轉入未分配利潤(借:本年利潤:19705.76 貸:利潤分配-未分配利潤19705.76)②按凈利潤10%提取法定盈余公積金(借:利潤分配-未分配利潤1907.58 貸:盈余公積-法定盈余公積1907.58)2023年末凈利潤-81565.01①將本年利潤轉入未分配利潤(借:利潤分配-未分配利潤:81565.01 貸:本年利潤81565.01)2024年末凈利潤689591.14① 將本年利潤轉入未分配利潤(借:本年利潤:689591.14 貸:利潤分配-未分配利潤689591.14)②按凈利潤10%提取法定盈余公積金(借:利潤分配-未分配利潤68959.11 貸:盈余公積-法定盈余公積68959.11) 2024年是否正確?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務合同,合法嗎?2.勞務合同如果公司代交社保,保費由勞動者自行承擔,合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結構安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
你直接看期末本年利潤有多少金額
全年的嗎
你好,是的。按全年的。
為什么本年利潤借方的余額小于貸方余額,,結轉時本年利潤在借方
因為這個本年利潤要做平。
法定盈余公積和提取任意盈余公積是怎么算出來的
法定是利潤的10%,固定的比例 任意就看公司要求按幾個點計提了。
一般是幾個點
你好,一般5個點的了。
法定是凈利潤的10%嗎
你好,是的,就是這樣了。
我們公司年末的凈利潤是3253609.23,為什么法定盈余公積是338703.88
你好,這個老師不能100%確定,要問做這個分錄的人。 只能猜測可能是做錯了。
那就是剛開始預測的凈利潤是3307038.8
到后面是不是就有了差額
你好,嗯有可能,不過真正做分錄,還是得按實際來。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。