根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅跨境應稅服務增值稅免稅管理辦法(試行)》以及財稅〔2016〕36 號《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》等相關規(guī)定,如果符合以下情形,可能免征增值稅: 服務的實際接受方在境外,且與境內(nèi)的貨物和不動產(chǎn)無關。 無形資產(chǎn)完全在境外使用,且與境內(nèi)的貨物和不動產(chǎn)無關。 如果中國 A 公司提供的平臺服務滿足上述 “完全在境外消費” 的條件,那么可以享受增值稅免稅政策。但需要與服務接受方簽訂跨境服務書面合同,且該服務的全部收入應從境外取得,同時還需到主管稅務機關辦理跨境服務免稅備案手續(xù),并提交《跨境應稅服務免稅備案表》、跨境服務合同原件及復印件等資料。 如果不符合以上條件應當繳納增值稅,在增值稅申報表中填寫無票收入繳納增值稅即可。
畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司向我們美國公司提供在美國的申報稅的服務,他給我們開了一張形式發(fā)票,發(fā)票是包含6%的增值稅。有點疑惑,畢馬威的這個服務,對于他們自己公司來說,屬于向境外企業(yè)提供完全在境外的專業(yè)技術服務嗎,這個適用于跨境免稅嗎?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務費業(yè)務的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務費,第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務費業(yè)務的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務費,第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
老師,收到一筆境外匯到我公司的服務費,國外公司不需要我公司開發(fā)票的,請問這筆收入作為無票收入,增值稅申報金額是是含稅金額還是不含稅金額?
中國企業(yè)、外國企業(yè)使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務,向中國a公司支付平臺服務費。中國a公司給外國企業(yè)開具的是形式發(fā)票,收到外國公司支付的平臺服務費,需要按無票收入申報繳納增值稅嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復啊?
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務注銷,系統(tǒng)提示風險能預先看到嗎?防止稅務查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務,可以開企業(yè)管理服務發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?