生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單、采購入庫單很關(guān)鍵,是核算成本的重要依據(jù),缺了它們成本核算難準(zhǔn)確。不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個人開的機械費發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫單了可以嗎
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應(yīng)付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本,采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對,具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
收匯金額比報關(guān)金額多,給銀行資料應(yīng)該給實際收匯的發(fā)票還是報關(guān)的金額
物業(yè)公司代收的水費,交給水務(wù)局了,水務(wù)局把發(fā)票開到物業(yè)公司了,那水費的這個收入物業(yè)公司需要做嗎
老師,公司早就沒業(yè)務(wù)了,工資那邊也零申報,只申報了法人,只給法人交了社保,社保一直沒申報,今年6月開始,給我和法人從基本戶發(fā)工資,1、法人別處有工作,工資4700,如果現(xiàn)在開始我在本公司申報工資,她合計工資超6萬了,她不想交稅,不想讓我申報,2、并且我目前沒有交社保,也不交社保,如果給我申報工資,會不會因為沒交社保出現(xiàn)風(fēng)險?我這種情況該怎么解決?
企業(yè)所得稅季報,員工人數(shù)季末填個人所得稅申報的人數(shù)對嗎
請教一下,我7月報6月份的增值稅,又是7月份交的稅款,怎么做會計分錄呀
新車間購買配電柜,配電箱進什么科目配電柜9000一臺,配電箱1000多一臺
老師我們賣書童書,今年5月6月賣體恤衫2000件偶爾發(fā)生。經(jīng)營范圍里沒有服裝銷售。那我能給客戶開服裝發(fā)票嗎
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,月末在產(chǎn)品,分錄怎么做,我把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,是就放在這里,還是要按比例結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品
老師,除了賬本里,能查到實收資本,在哪里還可以查到實收資本的實繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。這句話我不是很理解,意思說把紙質(zhì)的掃描保存?他們現(xiàn)在有紙質(zhì)的。
嗯,可以這樣操作的
沒有掃描機的,他們不會掃的,那就是從ERP里面的電子檔是不能作為憑證的,必須是本人簽字的這種單據(jù)是吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那就是說老板想省這個紙錢是不能省的,什么都想線上化,對于財務(wù)來說是要憑證原始單據(jù)支撐的是吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在供應(yīng)商的送貨單我們視為采購入庫單,是對賬等于給外賬一聯(lián),我們采購一聯(lián),倉庫留一聯(lián),供應(yīng)商只給一聯(lián)用來請款用。那我現(xiàn)在要做核算成本了,我要一聯(lián)。是問誰要這聯(lián)。采購和倉庫自已要留一聯(lián)是吧,還是說倉庫要把她那一聯(lián)給我做成本核算的原始單據(jù)?
同學(xué)你好 他們自己要留一聯(lián)的 入庫單是倉庫做的,你問倉管員要
那就是說倉庫入庫完之后,讓她把送貨單那一聯(lián)給到我,她倉庫就不用保留了?
要的 他們也得留一聯(lián)的入庫單的,送貨單給你就行了
關(guān)鍵是這是供應(yīng)商的送貨單,我們要這么多,那就要叫供應(yīng)商用5聯(lián)紙才可以
我的意識是你們單位自己做入庫單
就是不做現(xiàn)在之前也是,他用一個系統(tǒng)跟供應(yīng)商對接的,供應(yīng)商送貨過來、倉庫就有一個掃碼機對著送貨單一掃他就入庫了
那你們自己自己復(fù)印送貨單
就是說讓倉庫留底的話他自已復(fù)印了,以上說的所有單據(jù)都是倉庫給我就行了,是吧。要么他們留不留底我也不管,反正要給我一聯(lián)就行了
對的 就是這個意思的
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
嗯,之前的可以不要