生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單、采購入庫單很關(guān)鍵,是核算成本的重要依據(jù),缺了它們成本核算難準(zhǔn)確。不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應(yīng)付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),每個月有購入材料,但是生產(chǎn)那邊生產(chǎn)領(lǐng)料的時候沒有給到領(lǐng)料單據(jù),所以財務(wù)沒有做生產(chǎn)成本這塊,每個月月底會有盤點庫存,現(xiàn)在的做法是用上月結(jié)存的庫存加上本月購入的,減去本月結(jié)存的庫存,推算出當(dāng)月的成本,這樣做好像不是很對?請問老師像我們這種情況要如果調(diào)整?
老師,這個成本核算表怎么是負(fù)數(shù)庫存了?那不是錯了?意思是有采購沒有入庫嗎?但是發(fā)票開出去太多了?那要找其他部門拿采購單?因為我們都是收到采購發(fā)票了才開始做入庫庫存商品的
老師,我么公司用ERP系統(tǒng),現(xiàn)在要做核算成本明細(xì)了,以前沒有做核算成本,那我要問其他部門要生產(chǎn)領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫單,采購入庫單(送貨單視為采購入庫單)這些原始單據(jù)是嗎?還是說不要也可以,老板想省錢都想不要紙
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請問具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報,不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購進(jìn)20萬的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開了10萬的發(fā)票回來,這樣的情況,怎么寫分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計算
老師,我們公司準(zhǔn)備評高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費用,我不太懂,想請教這個研發(fā)費用在所得稅季報里可以扣除嗎?還是只能在年報的時候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說是 每個月申報工資是 上個月實發(fā)工資 但是 上個月工資都是過了申報期才發(fā)放的 那我是怎么申報 反正我這里另一個會計是 8月申報6月份實際發(fā)放的工資 本來應(yīng)該是實際填寫7月份工資 這里我也不會了
發(fā)票開票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫到多好號嗎
小規(guī)模,開25萬異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計給他一個客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計,看什么表
不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。這句話我不是很理解,意思說把紙質(zhì)的掃描保存?他們現(xiàn)在有紙質(zhì)的。
嗯,可以這樣操作的
沒有掃描機(jī)的,他們不會掃的,那就是從ERP里面的電子檔是不能作為憑證的,必須是本人簽字的這種單據(jù)是吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那就是說老板想省這個紙錢是不能省的,什么都想線上化,對于財務(wù)來說是要憑證原始單據(jù)支撐的是吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在供應(yīng)商的送貨單我們視為采購入庫單,是對賬等于給外賬一聯(lián),我們采購一聯(lián),倉庫留一聯(lián),供應(yīng)商只給一聯(lián)用來請款用。那我現(xiàn)在要做核算成本了,我要一聯(lián)。是問誰要這聯(lián)。采購和倉庫自已要留一聯(lián)是吧,還是說倉庫要把她那一聯(lián)給我做成本核算的原始單據(jù)?
同學(xué)你好 他們自己要留一聯(lián)的 入庫單是倉庫做的,你問倉管員要
那就是說倉庫入庫完之后,讓她把送貨單那一聯(lián)給到我,她倉庫就不用保留了?
要的 他們也得留一聯(lián)的入庫單的,送貨單給你就行了
關(guān)鍵是這是供應(yīng)商的送貨單,我們要這么多,那就要叫供應(yīng)商用5聯(lián)紙才可以
我的意識是你們單位自己做入庫單
就是不做現(xiàn)在之前也是,他用一個系統(tǒng)跟供應(yīng)商對接的,供應(yīng)商送貨過來、倉庫就有一個掃碼機(jī)對著送貨單一掃他就入庫了
那你們自己自己復(fù)印送貨單
就是說讓倉庫留底的話他自已復(fù)印了,以上說的所有單據(jù)都是倉庫給我就行了,是吧。要么他們留不留底我也不管,反正要給我一聯(lián)就行了
對的 就是這個意思的
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
嗯,之前的可以不要