您好,意思是收入多做賬了,是吧
老師請(qǐng)問(wèn),我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒(méi)有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬(wàn)勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯(cuò)把稅款記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了,10月份報(bào)稅的時(shí)候繳納了增值稅,現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過(guò)去了,要是在不影響匯算的情況下,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會(huì)計(jì)十月少填寫收入1萬(wàn)多,12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個(gè)是,現(xiàn)在調(diào)10月,補(bǔ)稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表?年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報(bào)表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會(huì)計(jì)十月少填寫收入1萬(wàn)多,12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個(gè)是,現(xiàn)在調(diào)10月,補(bǔ)稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表?年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報(bào)表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?會(huì)計(jì)確認(rèn)收入了,但是稅上沒(méi)申報(bào)
公司購(gòu)入車輛公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工?。?/p>
老師,這個(gè)題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個(gè)比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)。這個(gè)用的是哪個(gè)公式?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的,因沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)把稅做營(yíng)業(yè)外收入-稅補(bǔ)貼的,但做到銷售收入了,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí),提示跟申報(bào)增值稅收入不符合才發(fā)現(xiàn)
這個(gè)不用調(diào),這個(gè)對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響的
不用在A105000表更改嗎?
本來(lái)這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也是增加利潤(rùn),你全都入收入了,也一樣
哦,好的,本來(lái)百度了,有的說(shuō)要改有的說(shuō)不用更改,都不知該怎么作了,才想來(lái)請(qǐng)教下老師
這個(gè)不用,并沒(méi)有影響利潤(rùn)
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你