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小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)將稅金錯(cuò)誤計(jì)入收入的情況,在A105000表里怎么填寫?月銷售未達(dá)到10萬(wàn)

2025-04-27 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-27 14:04

您好,意思是收入多做賬了,是吧

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快賬用戶4103 追問(wèn) 2025-04-27 14:07

是的,因沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)把稅做營(yíng)業(yè)外收入-稅補(bǔ)貼的,但做到銷售收入了,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí),提示跟申報(bào)增值稅收入不符合才發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:07

這個(gè)不用調(diào),這個(gè)對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響的

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快賬用戶4103 追問(wèn) 2025-04-27 14:08

不用在A105000表更改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:10

本來(lái)這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也是增加利潤(rùn),你全都入收入了,也一樣

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快賬用戶4103 追問(wèn) 2025-04-27 14:11

哦,好的,本來(lái)百度了,有的說(shuō)要改有的說(shuō)不用更改,都不知該怎么作了,才想來(lái)請(qǐng)教下老師

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:13

這個(gè)不用,并沒(méi)有影響利潤(rùn)

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快賬用戶4103 追問(wèn) 2025-04-27 14:14

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:17

不客氣,很高興幫你

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2025-05-28
賬務(wù)處理,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅匯算清繳。這個(gè)有一個(gè)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入表格里面在這里面填寫。
2025-03-31
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