您好,意思是收入多做賬了,是吧

老師請(qǐng)問(wèn),我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒(méi)有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬(wàn)勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯(cuò)把稅款記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了,10月份報(bào)稅的時(shí)候繳納了增值稅,現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過(guò)去了,要是在不影響匯算的情況下,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會(huì)計(jì)十月少填寫收入1萬(wàn)多,12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個(gè)是,現(xiàn)在調(diào)10月,補(bǔ)稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表?年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報(bào)表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會(huì)計(jì)十月少填寫收入1萬(wàn)多,12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個(gè)是,現(xiàn)在調(diào)10月,補(bǔ)稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表?年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報(bào)表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?會(huì)計(jì)確認(rèn)收入了,但是稅上沒(méi)申報(bào)
進(jìn)入私企最重要的是能力還是學(xué)歷?有初會(huì)證的大專生進(jìn)入私企上班的概率大嗎,怎樣能在不升本的情況下比本科有競(jìng)爭(zhēng)力
借其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位款項(xiàng)(輔助項(xiàng)目為某加油車車號(hào)),貸原材料-柴油自采、貸其他業(yè)務(wù)收入時(shí),原材料的單價(jià)如何通過(guò)以前的數(shù)據(jù)計(jì)算
老師您好 我想問(wèn)下 公司欠股東好幾萬(wàn)怎么辦啊
建筑業(yè),現(xiàn)在收到的發(fā)票全電發(fā)票和數(shù)電發(fā)票我怎么才能知道它的真?zhèn)伟。?/p>
老師你好,我們公司老些支出沒(méi)有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒(méi)票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在都是數(shù)電發(fā)票和全電發(fā)票了,掛靠方還要做進(jìn)銷項(xiàng)的發(fā)票臺(tái)賬嗎?
老師您好,國(guó)企普通工人可不可以當(dāng)公司法人?
會(huì)計(jì)學(xué)堂軟件可以下載到電腦嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么下載講義
老師您好,麻煩問(wèn)一下,親兄弟兩人有限責(zé)任公司,一個(gè)占股90%,一人占股10%,法律會(huì)不會(huì)承認(rèn)僅以10萬(wàn)注冊(cè)資金為限承擔(dān)責(zé)任,不會(huì)因?yàn)槭怯H兄弟就承擔(dān)無(wú)限責(zé)任了吧!就是相當(dāng)于一人有限責(zé)任公司了?


是的,因沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)把稅做營(yíng)業(yè)外收入-稅補(bǔ)貼的,但做到銷售收入了,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí),提示跟申報(bào)增值稅收入不符合才發(fā)現(xiàn)
這個(gè)不用調(diào),這個(gè)對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響的
不用在A105000表更改嗎?
本來(lái)這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也是增加利潤(rùn),你全都入收入了,也一樣
哦,好的,本來(lái)百度了,有的說(shuō)要改有的說(shuō)不用更改,都不知該怎么作了,才想來(lái)請(qǐng)教下老師
這個(gè)不用,并沒(méi)有影響利潤(rùn)
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你