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老師 我想問下制造業(yè)每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計 實在不知道該怎么算利潤了

2025-04-27 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 08:28

你好,這個你需要準確的成本,就需要平時每個環(huán)節(jié)都能有人登記。否則,沒辦法做到精準了。

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快賬用戶2247 追問 2025-04-27 08:37

我大致算的話是不是按收到的貨款+未收的貨款+固定資產(chǎn)-料工費-固定資產(chǎn)折舊-貸款

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齊紅老師 解答 2025-04-27 08:37

你好,跟收到的貨款沒關(guān)系。 材料的成本基本上是上月末+本月購進-本月盤點, 至于你購買的這個材料有沒有付錢?這個不影響的。

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快賬用戶2247 追問 2025-04-27 08:41

哦哦 好的

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齊紅老師 解答 2025-04-27 08:41

你好,歡迎下次再來探討。

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你好,這個你需要準確的成本,就需要平時每個環(huán)節(jié)都能有人登記。否則,沒辦法做到精準了。
2025-04-27
您好。 您想要準確計算產(chǎn)品成本的話,當然要建立進銷存制度,入庫、出庫的手續(xù)必須要有才可以; 建議您現(xiàn)在盤點一下庫存,具體原材料分類那些、數(shù)量、金額;瓶子、蓋子也要單獨核算,根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單,計算生產(chǎn)成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2020-11-12
您好,我們用倒算耗用數(shù),不是很準,但這是備用方案。以去年盤點數(shù)據(jù)為期初數(shù)。按采購數(shù)據(jù)登記本月進貨。根據(jù)銷售額/產(chǎn)量倒推或估算本月耗用材料。計算期末庫存(期初%2B采購-估算耗用)。
2025-05-08
同學,你好,你是外賬還是內(nèi)賬,如果外賬,只能根據(jù)他稅務(wù)申報的賬繼續(xù)做,如果內(nèi)賬,就現(xiàn)在盤點看看有啥開始建賬,前面的你不可能弄清楚了,有困難
2021-09-16
你好,單子不齊沒有辦法去做的準確啊,會計就是根據(jù)單價做賬的
2021-09-16
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