同學(xué),你好,你是外賬還是內(nèi)賬,如果外賬,只能根據(jù)他稅務(wù)申報(bào)的賬繼續(xù)做,如果內(nèi)賬,就現(xiàn)在盤點(diǎn)看看有啥開(kāi)始建賬,前面的你不可能弄清楚了,有困難
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
想咨詢你點(diǎn)事 我在一個(gè)家具廠上班,這個(gè)月剛來(lái),之前只有流水賬,也沒(méi)用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場(chǎng)開(kāi)了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來(lái)回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫(kù)出庫(kù)也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個(gè)月剛來(lái),之前只有流水賬,也沒(méi)用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣場(chǎng)開(kāi)了3個(gè)個(gè)體戶,錢呢是來(lái)回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫(kù)出庫(kù)也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒(méi)有建賬做賬 所以才不知道怎么開(kāi)始
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因?yàn)橹耙恢倍间N售是后期成立的公司,機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。我之前用留底推庫(kù)存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過(guò)高,導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分?jǐn)?,但是賬上又沒(méi)有機(jī)器,我就有點(diǎn)不知道怎么做了。在一人工費(fèi)這里,沒(méi)有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個(gè)步驟來(lái)消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶,就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì),然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款?我也不可能每一筆都問(wèn)他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來(lái)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
我按照流水直接做可以嗎
但是怕應(yīng)收應(yīng)付這一塊對(duì)不上
內(nèi)帳的老師 麻煩老師了
按理應(yīng)該是按流水做,做出來(lái)就是你上面講的,應(yīng)收應(yīng)付可能有出入,但最起碼這個(gè)思路是對(duì)的,按銀行流水做,相關(guān)的業(yè)務(wù)是能做出來(lái),應(yīng)收應(yīng)付只能是賬上一部分,下面一部分,先這樣建起來(lái),有問(wèn)題再處理