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老師,去年12月底我計(jì)提了年終獎(jiǎng)15萬 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 今年5月實(shí)際發(fā)放申報(bào)14萬,匯算清繳也添增了,那現(xiàn)在我要怎么做賬,發(fā)放,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 那個(gè)差額1萬怎么處理

2021-07-02 09:29
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 09:29

你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

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你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
2021-07-02
你好? ?那你們實(shí)際是少發(fā)放了1萬嗎? ?
2021-05-19
借應(yīng)付職工薪酬 2萬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-04-08
借應(yīng)付職工薪酬, 貸利潤分配未分配利潤 可以只紅沖多的那一部分。
2025-01-23
你好,調(diào)整之后,你紅沖多計(jì)提的嗎?
2021-06-10
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