你好,賬載金額10萬,稅收金額實際金額10萬。
老師好!2021年應付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月),請問老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填哪個數(shù)?
2021年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發(fā)放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發(fā)放10萬,稅收金額10萬,調減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調增嗎?
老師舉例一下,我全年工資借管理費用—工資56萬,貸應付職工薪酬~應付職工工資50萬,其他應付款~個人社保6萬的話匯算清繳里面薪資的賬載金額,實際金額應該是填哪個數(shù)字?
例,計提工資:借管理費用-工資10萬,貸應付職工薪酬-工資10萬發(fā)放工資:借應付職工薪酬10萬,貸銀行存款8萬,個稅0.5萬,五險一金1.5萬老師您好,按上面工資的數(shù)據(jù),匯算清繳的時候,職工薪酬支出表中,工資薪金支出,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,分別填多少呢?
計提工資:借:管理費用--工資10萬,貸:應付職工薪酬--工資10萬發(fā)放工資:借:應付職工薪酬--工資10萬貸:銀行存款8萬個稅0.5萬五險一金1.5萬那么匯算清繳時工資薪金支出,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,都是10萬。但我聽到另外一種說法,說實際發(fā)生額是8萬,也就是計提數(shù)減個稅和五險一金,老師幫我解釋下吧
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產,辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不