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我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發(fā)費用的加計扣除,研發(fā)費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適?。看蟾艓资f 因為像招待費這一類的扣除項已經(jīng)調增了還剩幾十萬

2025-04-26 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-26 10:10

你好納稅調整明細表扣除項目其他填寫賬載金額

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快賬用戶2144 追問 2025-04-26 10:15

1. 填在其他行會不會風險太大 2. 24年提交的財報-利潤表中都沒有體現(xiàn)研究費用,需不需要財報年報時將研究費用一欄填上數(shù)(如果填上數(shù)還需要更改之前的報表嗎)

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齊紅老師 解答 2025-04-26 10:18

第一個調增沒有關系 第二個需要 修改第四季度的

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快賬用戶2144 追問 2025-04-26 10:26

第四季度的必須要修改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-26 10:44

對的是的,第四季度和年度是一樣的

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你好納稅調整明細表扣除項目其他填寫賬載金額
2025-04-26
您好,這個的話,研發(fā)費用你不加計扣除,這個不是就行了,選擇那部分不加計
2025-04-26
這種做法不符合稅法規(guī)定,有稅務風險。 不能提前調整利潤總額來少預繳稅款,預繳應按實際利潤額申報,不能為享受優(yōu)惠稅率隨意調整。 不能無依據(jù)預提費用調節(jié)利潤。預提要有合理依據(jù)和符合會計準則。不符合規(guī)定的預提費用,匯算清繳會被要求調整,還可能被處罰。企業(yè)應依法依規(guī)納稅申報。
2025-01-14
你好,確實如你所說,別的沒有更好的辦法
2022-07-13
你好,確實如你所說,別的沒有更好的辦法
2022-07-13
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