有貸方余額表示下月要交個稅金額
老師好,應交稅費—城建稅、教育費、地方教育費、個稅 企業(yè)所得稅這幾個二級科目月末還沒計提前應該是沒有余額的吧,先現(xiàn)在看到科目余額表這些都有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎,估計是以前會計忘結(jié)賬了
老師,科目余額表里,個人所得稅期末余額有數(shù)據(jù)是不是就是之前分錄出錯了?
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應交稅費-應交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應該再怎么調(diào)整呢
老師好,應交個人所得稅月末沒有余額,但是隔月會交稅費,這樣是不是有問題
應交稅費進項稅和銷項稅的余額是一樣的,一正一負,剛好抵消,這兩個科目是不是不應該有余額,我是不是哪里錯了,增值稅都轉(zhuǎn)出來交了
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
實際代扣繳時,借:應交個稅-應交個人所得稅,貸:銀行存款,但這個會導致我賬上一直有余額,賬哪里做的不對
這是繳納分錄,還要做工資代扣分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交個稅-應交個人所得稅
這個工資代扣分錄是在哪個時間做,發(fā)工資時還是扣繳個稅時
是不是可以在做計提工資時做這筆分錄
發(fā)工資時 扣繳個稅
好的,明白了,我發(fā)工資時只有按實發(fā)數(shù)做的分錄,導致應付職工薪酬這個科目也有余額,這個個稅的也有,原來是這個原因?qū)е?
好的,祝你工作順利!