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應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額是一樣的,一正一負(fù),剛好抵消,這兩個(gè)科目是不是不應(yīng)該有余額,我是不是哪里錯(cuò)了,增值稅都轉(zhuǎn)出來(lái)交了

2024-01-15 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 11:22

這個(gè)是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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快賬用戶(hù)7088 追問(wèn) 2024-01-15 11:23

那前面幾個(gè)月都錯(cuò)了,稅款是對(duì)的,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:26

不影響的 正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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這個(gè)是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2024-01-15
正常情況下科目余額情況 在沒(méi)有留抵稅額,且增值稅核算規(guī)范的情況下,“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “進(jìn)項(xiàng)稅額”“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 等專(zhuān)欄,在年末應(yīng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后這些專(zhuān)欄一般無(wú)余額?!斑M(jìn)項(xiàng)稅額” 專(zhuān)欄記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額;“銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 專(zhuān)欄記錄企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額;“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 專(zhuān)欄用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。年末時(shí),應(yīng)將這些專(zhuān)欄的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” ,從而使這些專(zhuān)欄年末無(wú)余額。 當(dāng)前情況的處理方式 由于之前會(huì)計(jì)處理后這些科目有余額,且滿(mǎn)足 “銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 轉(zhuǎn)出未交增值稅” ,說(shuō)明前期增值稅的計(jì)算本身是正確的,只是未做年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。你可以在年末進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅
2025-02-24
你好,都可以的,這個(gè)你自己選擇。
2022-09-13
這個(gè)是需要看你的增值稅主表,就是說(shuō)增值稅主表的留抵稅額是不是與賬上的留抵稅額一致。不一致需要找具體的原因,再進(jìn)行賬務(wù)處理
2021-01-17
可以這么做的,這樣的話就沒(méi)有余額了。
2024-07-10
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