這個(gè)是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺(jué)得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說(shuō),她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來(lái),一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)余額?還是說(shuō)這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額是一樣的,一正一負(fù),剛好抵消,這兩個(gè)科目是不是不應(yīng)該有余額,我是不是哪里錯(cuò)了,增值稅都轉(zhuǎn)出來(lái)交了
據(jù)說(shuō)這兩個(gè)分錄是沒(méi)有必要做的,這樣做了反而不正確。 那么進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額一直掛著,有沒(méi)有關(guān)系? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師好,我剛接了一套賬,之前的會(huì)計(jì)做的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末都有余額,且銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=轉(zhuǎn)出未交增值稅,這種情況我需要處理嗎?正常如果沒(méi)有留抵的話是不是這三個(gè)都沒(méi)有余額?
請(qǐng)問(wèn)下,公司買(mǎi)的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫(xiě)分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo),總公司借給分公司5000元,分公司也沒(méi)錢(qián)還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
那前面幾個(gè)月都錯(cuò)了,稅款是對(duì)的,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)影響嗎
不影響的 正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以