比如小規(guī)模,填寫(xiě)減免的2%的稅率
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤(pán)抵減,我怎么覺(jué)得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫(xiě)呢?如果只填寫(xiě)附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫(xiě)了嗎
增值稅減免稅申報(bào)表是填哪些項(xiàng)目的?
老師,一般具體有哪些減免稅項(xiàng)目 報(bào)稅時(shí)是可以填寫(xiě)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的呢?
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅,最后附表(增值稅減免稅申報(bào)表)還要填嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅,減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵稅額是填寫(xiě),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,小規(guī)模納稅人適用的哪一行啊
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營(yíng)企業(yè)還是聯(lián)營(yíng)企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營(yíng)企業(yè)還是合營(yíng)企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷(xiāo)售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷(xiāo)售時(shí)跟客戶(hù)是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷(xiāo)售的,給客戶(hù)送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
老師,他這是啥意思?
老師好:咨詢(xún)下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)票普票金為12萬(wàn),季度未超過(guò)30萬(wàn),交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶(hù)重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開(kāi)了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒(méi)收到貨,沒(méi)有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶(hù),讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類(lèi)的 開(kāi)了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
還有其他的嗎
還有就是開(kāi)的免稅普票,也要填那個(gè)里邊
出口退稅免稅需要填這里嗎?
是的,需要填寫(xiě)的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。