營業(yè)收入不是兩者之和,僅含增值稅發(fā)票對應(yīng)收入 。 財政收據(jù)的會費(fèi)收入一般不屬不征稅收入;若符合條件,應(yīng)填在免稅收入欄,而非不征稅收入欄。
老師,非營利組織報企業(yè)所得稅的時候,填營業(yè)收入的時候包含業(yè)務(wù)活動表上的會費(fèi)收入那些免稅的嗎?我這個會費(fèi)收入開的票是財政局發(fā)的那些票,不是專票也不是普票,請有做過類似的回答,謝謝
我們單位是個小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元, 讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?
老師您好,請問現(xiàn)在家政服務(wù)公司,小規(guī)模和一般納稅人主營業(yè)務(wù)收入開普通發(fā)票或者專用發(fā)票都是免稅嗎?因?yàn)樨斦抗?019年76號,文中提到社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入,免征增值稅。
我們企業(yè)是民辦醫(yī)院,類型為民辦非企業(yè)單位,通過財政廳非稅收入收繳系統(tǒng)開出的門診收費(fèi)票據(jù),這部分收入如何申報增值稅?電子稅務(wù)局獲取不到這部分金額,是要手動填寫嗎?填在哪個位置?
請問一下,社會團(tuán)體組織協(xié)會。開會員費(fèi),因?yàn)闆]有申請財政統(tǒng)一收據(jù),開的是稅務(wù)發(fā)票,請問我開了1個點(diǎn)的稅務(wù)發(fā)票,但其實(shí)會員費(fèi)是免征增值稅。那我做賬的時候是要把1個點(diǎn)稅額單獨(dú)做出來 借:銀行存款 貸:會費(fèi)收入-非限定收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是可以開票歸開票,賬面我做 借:銀行存款 貸:會費(fèi)收入-非限定收入(把稅額也直接算到收入里面
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
但是不填兩者之和就和財務(wù)報表上的收入合計不一樣了,這個不影響嗎
這個是免稅收入欄
那營業(yè)收入不還是要填兩者之和嗎,不然下面的再減免稅收入就不對了
按你年度利潤表上的收入總額填寫