因會(huì)員費(fèi)免征增值稅,雖開(kāi) 1% 稅率發(fā)票,但做賬應(yīng)將收到款項(xiàng)全額確認(rèn)為會(huì)費(fèi)收入,即借:銀行存款 貸:會(huì)費(fèi)收入 - 非限定收入,不單獨(dú)確認(rèn)稅額。稅務(wù)申報(bào)時(shí),將會(huì)員費(fèi)收入填入免稅銷(xiāo)售額欄次,并提供證明資料。后續(xù)應(yīng)盡快申請(qǐng)財(cái)政統(tǒng)一收據(jù),若再開(kāi)發(fā)票,可與稅局溝通開(kāi)免稅發(fā)票。
老師,假設(shè)小規(guī)模納稅人收款1000已開(kāi)票1%的稅點(diǎn),確認(rèn)收入做賬時(shí)借:銀行存款1000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅9.9營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款19.23這樣可以嗎?如果直接按1%計(jì)算的不含稅收入,直接按開(kāi)票稅額1%計(jì)算的稅額計(jì)入增值稅,后期報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)就會(huì)有出入!最后算的收入和賬上的不一樣,稅額也對(duì)不上?請(qǐng)問(wèn)是哪里有問(wèn)題呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無(wú)票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
老師,我有個(gè)問(wèn)題,就是我接賬的時(shí)候,前面會(huì)計(jì)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開(kāi)發(fā)票是不是直接做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說(shuō)借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買(mǎi)材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司銀行公賬收到了貨款未開(kāi)票,如何做會(huì)計(jì)分錄呢?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款嗎?之前如果開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,我做的分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是這筆收入已回款未開(kāi)票,這個(gè)銀行收款的分錄貸方應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
是有跟稅務(wù)局溝通過(guò),但是開(kāi)發(fā)票的大類(lèi)沒(méi)有合適開(kāi)免稅二字
稅局不讓開(kāi)免稅的嗎
能開(kāi),但是沒(méi)有大類(lèi)不知道選什么如果開(kāi)免征
這個(gè)按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)就可以
實(shí)際業(yè)務(wù)就是會(huì)員費(fèi),如果大類(lèi)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù),稅率選擇免征,后期會(huì)有麻煩把
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有免稅的 開(kāi)收據(jù)不可以嗎
收據(jù)我們沒(méi)有開(kāi)通財(cái)政統(tǒng)一收據(jù),我想請(qǐng)問(wèn)一下登記是貨物勞務(wù)納稅人,請(qǐng)問(wèn)會(huì)費(fèi)員是屬于勞務(wù)里面的一部分???
同學(xué)你好 這個(gè)是現(xiàn)代服務(wù)
會(huì)員費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù),那應(yīng)該跳在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)上面咯
同學(xué)你好 是的,這個(gè)就是服務(wù)