你好,是指匯算清繳嗎
老師好!請問廣告費和業(yè)務宣傳有什么區(qū)別嗎?我公司國慶做了一個展架畫報放在店門口的,金額40元,請問是放廣告費還是業(yè)務宣傳呢
老師,我們是文化傳媒公司,幫別的公司做了宣傳廣告,制作了墻上的那些廣告,需要申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)2022年的廣告宣傳費我做的是主營成本-宣傳費,那匯算清繳是不是不用選哪個廣告費和業(yè)務宣傳費105060,我看到填了那個表主表也沒數(shù)據(jù)啊,謝謝
老師,請問下我的企業(yè)所得稅年度申報,廣告費和業(yè)務宣傳費納稅調(diào)整表這樣填寫對嗎
老師,我們是做酒店的,平臺幫我做的廣告宣傳,給我開了一張廣告費發(fā)票,請問廣告費計入哪個會計科目?老師,我們是做酒店的,平臺幫我做的廣告宣傳,給我開了一張廣告費發(fā)票,請問廣告費計入哪個會計科目?老師答復計入銷售費用~廣告宣傳費,那年報時會不會調(diào)增?怎么做才能避免年報調(diào)增
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應交稅費-應交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當時沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進項勾選,還是要進項轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進項稅和銷項稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?
是的是的
廣告費和業(yè)務宣傳遇跨年度納稅調(diào)整明細表
填寫哪個欄筆哦?
就這樣對不對啊?
是的,同時 本年計算扣除限額的基數(shù)填寫銷售收入
但是我看申報表。調(diào)增了2388,但是不是說業(yè)務招待費可以扣除收入的15%嘛?收入568420.82??0.15=85263.12,不是可以全部扣除嘛?
這樣對不?沒有納稅調(diào)增了
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
是的,廣告宣傳費不用調(diào)增了
好的,謝謝。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!