取得發(fā)票,轉(zhuǎn)為成本費(fèi)用
你好,想咨詢一下,之前年度的供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票給我公司,然后現(xiàn)在也沒(méi)有生意往來(lái)該怎么平,應(yīng)付賬款借方一直掛著,
應(yīng)付賬款因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票,一直掛在借方。現(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該沒(méi)法補(bǔ)開(kāi)票了。)
老師您好!現(xiàn)在收到以前年度購(gòu)買電腦發(fā)票,以前購(gòu)買電腦沒(méi)有入賬,是以借款方式給供應(yīng)商付款的,掛賬是其他應(yīng)收款,后來(lái)電腦賣了,也沒(méi)有入公賬,請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在收到專票發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人,之前買的材料款付了沒(méi)有發(fā)票,供應(yīng)商那邊之前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)我做賬為借材料貸現(xiàn)金,現(xiàn)在收到供應(yīng)商的發(fā)票了,我應(yīng)該怎樣做賬呢?
老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還掛在應(yīng)收賬款貸方的,然后還有一筆付出去的款也沒(méi)收到發(fā)票,掛在應(yīng)付賬款的借方的,現(xiàn)在要怎么做呢
老師,新開(kāi)的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷。報(bào)銷單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒(méi)有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒(méi)有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開(kāi)票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒(méi)有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)他們這樣收合理嗎
糧庫(kù)支出有哪些,農(nóng)場(chǎng)支出有哪些
本期在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1500萬(wàn),現(xiàn)金流量表填列在哪項(xiàng)
找不到發(fā)票聯(lián)了,可以用對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
可以用對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印件入賬。