你好,實(shí)際這個(gè)是正常的機(jī)器,不是樣機(jī)也可以吧,是的話(huà)可以不開(kāi)樣機(jī)。
我們公司 跟 一家供應(yīng)商 采購(gòu)。 他有賣(mài)我們 硬件(設(shè)備),也有幫忙安裝。供應(yīng)商 準(zhǔn)備這樣給我司開(kāi)票。 請(qǐng)問(wèn) 紅色字體 部分,我看它 是服務(wù),能這樣開(kāi)13%稅率的嗎 ?
我們是酒莊,客戶(hù)需要我們開(kāi)增值稅發(fā)票,這樣我們采購(gòu)的時(shí)候也叫我們供應(yīng)商開(kāi)增值稅發(fā)票這樣我們就可以抵扣說(shuō)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一般納稅人,我們采購(gòu)菌菇,供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票是零稅率,采購(gòu)含稅單價(jià)是60,那我們開(kāi)出去給客戶(hù)單價(jià)是80,那這個(gè)開(kāi)出去的發(fā)票是不是也是開(kāi)零稅率?那這樣有增值稅產(chǎn)生嗎?具體怎樣算增值稅呢?
老師,我們跟供應(yīng)商采購(gòu)樣機(jī),供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票也有樣機(jī)字樣,那客戶(hù)跟我們采購(gòu)這個(gè)樣機(jī),我們給他們開(kāi)發(fā)票可以不體現(xiàn)樣機(jī)這兩個(gè)字嗎
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
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是正常的機(jī)器,但供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票就是樣機(jī),我們做到庫(kù)存也是樣機(jī),銷(xiāo)售單開(kāi)的也是樣機(jī),就是開(kāi)發(fā)票能不能不體現(xiàn)樣機(jī)這兩字
能退回去重新開(kāi)嗎?要開(kāi)開(kāi)一樣的名字,要不容易預(yù)警。