安裝費(fèi)在合同里有分開單獨(dú)收費(fèi)嗎?
老師,一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目,有材料和安裝,一起投標(biāo)的,但是我們公司沒有安裝資質(zhì),所以只能其他公司出面應(yīng)標(biāo),他們負(fù)責(zé)安裝,我們供應(yīng)材料。我們的甲方是這家中標(biāo)公司,需要開13%的發(fā)票給他。但他拿著13%的票,只需要開9%的票給業(yè)主。。。1.請(qǐng)問他材料這部分也能開9%的票給業(yè)主嗎? 2.我們沒有跟業(yè)主簽訂合同,這算分包嗎?
老師,我們是建安項(xiàng)目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時(shí)候開的是建筑服務(wù)*護(hù)欄制作安裝,我們總公司會(huì)計(jì)說不能開成制作,就開成安裝,因?yàn)橹谱饕J(rèn)定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計(jì)稅的,但對(duì)方供應(yīng)商單位不同意,他們說當(dāng)時(shí)也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時(shí)候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
老師,1整套中央空調(diào)(1臺(tái)主機(jī)+23臺(tái)內(nèi)機(jī)+23個(gè)觸摸屏線控器++23臺(tái)內(nèi)機(jī)送、回風(fēng)扣+其他雜七雜八的材料和費(fèi)用),供應(yīng)商開給我們商貿(mào)公司開的是安裝服務(wù)、安裝工程,我們商貿(mào)公司開給建安公司能否開“中央空調(diào)”,單位“套”,數(shù)量“1”,按整套總金額開票,而不開具體多少臺(tái)主機(jī)、內(nèi)機(jī)、線控器等等各是多少錢,這樣可以嗎?供應(yīng)商也是商貿(mào)公司,有的商貿(mào)公司開過來是安裝服務(wù)或者安裝工程,開安裝工程那個(gè)備注還備注工程名稱和地點(diǎn),按理說建安公司才可以這樣開吧?
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘浚@個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
我們公司 跟 一家供應(yīng)商 采購。 他有賣我們 硬件(設(shè)備),也有幫忙安裝。供應(yīng)商 準(zhǔn)備這樣給我司開票。 請(qǐng)問 紅色字體 部分,我看它 是服務(wù),能這樣開13%稅率的嗎 ?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
沒有噢。沒有。
沒有分開就是按照銷售商品13全額開發(fā)票。
發(fā)票開出來是這樣的。全部都混在一起開。麻煩老師幫忙看看,它發(fā)票能這樣開的不??
我上傳了發(fā)票,請(qǐng)老師幫忙看看,他發(fā)票這樣開給我們,可以不??
你不是說采購商品,然后其他的沒有分開嗎?那只能開采購商品這個(gè)發(fā)票我看你那好多那不對(duì)?
所以對(duì)方這么開票給我們,是不行的,是吧? 他發(fā)票內(nèi)容只能寫材料,不能寫 服務(wù),是嗎?
對(duì)的,只能開材料的發(fā)票開這一項(xiàng)。
就算是“貨物與勞務(wù)”混合銷售,開票內(nèi)容也應(yīng)該寫“貨物”,把“勞務(wù)”的錢含在“貨物”里面,這樣才是對(duì)的,是嗎?
混合銷售,從主業(yè)交稅按主業(yè)開票。