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找樸老師解決一下問題,謝! 1、每月需從對公賬轉(zhuǎn)給老板個人賬戶,相當(dāng)于提取備用金,用于現(xiàn)金發(fā)放工資和日常經(jīng)營相關(guān)的費(fèi)用,請問怎么做會計分錄,借款與備用金我搞混了,不知道有沒有做錯分錄

2025-04-22 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-22 17:58

轉(zhuǎn)出款項時 借:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名 貸:銀行存款 用備用金發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名 用備用金支付日常經(jīng)營費(fèi)用并取得合規(guī)發(fā)票時 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用歸屬科目) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) (若取得可抵扣的專票 ) 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 18:43

以上收到,那我就沒有做錯分錄了,其他應(yīng)付款貸方有7萬,是否表示公司向個人借的錢,要還款,借方表示個人向公司借的錢,如果還完這筆款7萬,后面再需用到備用金發(fā)放工資及日常費(fèi)用,又要對公轉(zhuǎn)備用金給老板嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-22 18:44

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 18:53

應(yīng)收賬款在借方表示應(yīng)收未收已開票,在貸方表示已收款未開票 應(yīng)付賬款在借方表示已付款未收到票,在貸方表示未付款已收到票 請問以上又是怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-22 18:57

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借銀行 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ? 借庫存商品等科目 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 19:38

收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)收入開票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 借方表示應(yīng)收未收已開票,貸方表示已收款未開票 材料入庫未收到票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 支付貨款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借方表示已付款未收到票,貸方表示未付款已收到票

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 19:39

以上是否這樣做分錄,幫忙看看

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齊紅老師 解答 2025-04-22 19:39

同學(xué)你好 是這樣的

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 19:40

我懷疑老師有沒有看清楚啊,這么快回復(fù),如果是錯的呢

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齊紅老師 解答 2025-04-22 19:42

這種分錄都是基礎(chǔ) 看一遍就知道對錯

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快賬用戶1620 追問 2025-04-22 19:47

原材料暫估這個分錄有沒有錯啊,發(fā)票收到時,是否需再做一筆紅字分錄沖減,后再做收到發(fā)票的分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-22 19:48

沒有錯 就是這樣暫估的

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轉(zhuǎn)出款項時 借:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名 貸:銀行存款 用備用金發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名 用備用金支付日常經(jīng)營費(fèi)用并取得合規(guī)發(fā)票時 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用歸屬科目) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) (若取得可抵扣的專票 ) 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板姓名
2025-04-22
這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款28786
2025-02-07
你好,和商場聯(lián)營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項轉(zhuǎn)給商場,商場把費(fèi)用扣除,再把差價轉(zhuǎn)回給你們。 其實(shí)這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費(fèi)用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項)10354。 借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費(fèi)用1萬,貸:其他應(yīng)收款1萬。
2020-09-23
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個稅要交,交這個稅時減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
你好,同學(xué),你第一第二小段的描述完全正確, 針對你目前的情況,我覺得如果可以最好反結(jié)賬從頭重新記賬,因?yàn)槟氵@種操作是完全不合規(guī)的,有私設(shè)小金庫的嫌疑。
2020-12-30
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