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老師,請問,我有一家公司,去年 23 年匯算清繳的時候是負數(shù)的,24 年當時交了 90 多塊錢的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在做 24 年的所得稅匯算清繳,23 年的虧損,我可以先不用嗎?因為想把 24 年調(diào)增下,不想退稅,這樣可以的嗎?

2025-04-21 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-21 10:50

同學,你好 彌補虧損是自動的

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快賬用戶5701 追問 2025-04-21 10:52

那這樣的話,如果我不想退稅,就要調(diào)整到交稅 ,但是我都沒啥好調(diào)的了啊

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齊紅老師 解答 2025-04-21 10:53

同學,你好 那就費用少做一點

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快賬用戶5701 追問 2025-04-21 10:59

賬都做完了,不想去調(diào)了[苦澀],其實費用也是有單據(jù)入賬的,都是合法的呀

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齊紅老師 解答 2025-04-21 11:07

同學,你好 那有稅,就要退

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同學,你好 彌補虧損是自動的
2025-04-21
您好,出現(xiàn)這個情況是24年1季度盈利,如果匯繳后盈利要先彌補虧損的,工作中不建議1季度交所得稅,暫估費用把利潤降下來,退稅是很大可能查賬的哦
2025-05-09
你好,如果你沒有做匯算清繳之前不能彌補虧損
2025-04-04
您好 那您要更正四季度的申報表跟財務(wù)報表了 對應(yīng)一季度的也要更正的
2024-04-25
你好,如果以前年度有虧損,第四季度利潤也是可以彌補的呀
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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