您好 那您要更正四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表了 對(duì)應(yīng)一季度的也要更正的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們年二季度預(yù)繳了二萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤(rùn)再交
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報(bào)所得稅可以彌補(bǔ)以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報(bào)所得稅可以彌補(bǔ)以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)
老師您好,23年第四季度做下來(lái)有利潤(rùn),需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時(shí)候,如果他彌補(bǔ)了以前年度的虧虧損,那這個(gè)交進(jìn)去的(企業(yè)所得稅)是不是要形成退稅?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
是的,匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬(wàn),把23年成本拿4萬(wàn)出來(lái),最后以前年度彌補(bǔ)虧損是0么?
可以把您主表截圖上傳一下嗎 2023年虧損了多少金額 以前年度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的金額是多少
23年虧損了6.3萬(wàn),匯算清繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬(wàn)。
2023年本身就虧損的話 不需要彌補(bǔ)虧損啊 麻煩把您主表截圖一下好嗎
好的,明天上班了拍圖,麻煩老師幫我看下哈。
嗯嗯 等您上班后截圖上傳哈
老師圖片發(fā)了哈。
這是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 麻煩您截圖一下主表
老師已發(fā)
這個(gè)不是主表 這個(gè)是基礎(chǔ)信息表 主表是有營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額 應(yīng)納稅所得額等那張表哈
利潤(rùn)表已發(fā)
去年虧損65835.54元
不是這個(gè) 這個(gè)是利潤(rùn)表啊 是我截圖這張表 您看看
老師主表已發(fā)哈。
您2023年利潤(rùn)也是虧損的 以前年度虧損應(yīng)該2022年已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)了 沒(méi)有虧損額了吧
您2023年繳納了多少企業(yè)所得稅 不想退稅 要納稅調(diào)整增加利潤(rùn) 對(duì)么
嗯,這個(gè)要怎么弄合理一些。
要退稅2110.71元。去年虧損了6萬(wàn)多,因?yàn)榻裉?季度也差成本。想把去年成本拿一部分放在今年1季度。
那您要更正四季度申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表 少結(jié)轉(zhuǎn)成本 增加利潤(rùn)
這個(gè)我知道,我就是問(wèn)要哪出來(lái)多少成本。
2110.71/0.05+46842.11=89056.31 要拿出來(lái)這么多成本 增加利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候不用退稅