你好,暫估了多少就沖多少只可以
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣(mài)出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣(mài)出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師,我們上個(gè)月進(jìn)了一批麥種,而且都賣(mài)出去了,可是進(jìn)價(jià)到現(xiàn)在都不確定,我該怎么入賬呢,是按暫估入庫(kù)嗎,如果暫估入庫(kù)的話,成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的,回頭定了價(jià),轉(zhuǎn)成本這邊還用調(diào)整嗎?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們2021年12月份銷(xiāo)售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
但是我?guī)齑嫔唐焚~就多出來(lái)一個(gè)金額,數(shù)量卻是為0,畢竟進(jìn)項(xiàng)票下個(gè)月才到,我肯定需要暫估的,那我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候肯定按照我暫估的去結(jié)轉(zhuǎn),到下個(gè)月發(fā)票來(lái)那這個(gè)中間有個(gè)差異怎么辦,分錄怎么做啊
那你需要補(bǔ)充暫估上這個(gè)差額先
例如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票本月到,我入庫(kù)用12元,那回沖以后上個(gè)月分錄等于沒(méi)有了,那是不是我本月要通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)金額出去,不做任何數(shù)量?
是的,你分析的是正確的這個(gè)
分錄怎么做
跟你正常做的一樣,只是庫(kù)存商品沒(méi)數(shù)量核算
老師的意思,我少結(jié)轉(zhuǎn)了的差額,就在分錄結(jié)轉(zhuǎn)商品成本加上去,庫(kù)存單這里的差額要怎么調(diào)整,回沖的時(shí)候沖多點(diǎn)?不要一一對(duì)沖?
你先補(bǔ)上這個(gè)暫估的分錄不就開(kāi)了
就是暫估要回沖不要一一對(duì)應(yīng)回沖?
沖回是肯定是一一對(duì)應(yīng)沖回的這個(gè)