??顚S玫慕桡y行存款,貸專項基金, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款 這個固定資產(chǎn)是用在種植的嗎? 是的話,借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項基金貸其他收入。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師您好,我是一個苗木專業(yè)合作社的法人,現(xiàn)在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票(自產(chǎn)自銷免稅),現(xiàn)在300萬貨款已到合作社對公賬,我準(zhǔn)備付給下面農(nóng)戶,農(nóng)戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉(zhuǎn)私才合法,請指教,謝謝
老師你好,我們公司有一個銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒收到款也沒開發(fā)票,請問一下,這個問題是否存在稅務(wù)風(fēng)險?以下是合同內(nèi)容(第六條 標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移:自甲方驗收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結(jié)算 (一)結(jié)算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔(dān)部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補(bǔ)貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補(bǔ)貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補(bǔ)助后合作社回收后支付。諾政府補(bǔ)貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機(jī)肥貨款與合作社無關(guān)。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗收合格后由供貨方開具發(fā)票結(jié)算。)謝謝老師 ?
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價100萬,當(dāng)年己竣工驗收,當(dāng)年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
老師請問一下,我們是個人獨資企業(yè),現(xiàn)在從農(nóng)戶手里收購農(nóng)產(chǎn)品,但是開不了收購發(fā)票,我就用從農(nóng)戶手里購買的資料來做成本,然后賣出去再開票,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險,因為我咨詢我們這邊的稅務(wù)部門,他們回復(fù)的是收購農(nóng)產(chǎn)品只能由合作社開局
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機(jī)構(gòu)做項目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
固定資產(chǎn)的費用是農(nóng)戶A個人支付的呢?
還有這個農(nóng)戶A不是合作社成員,做賬要注意什么?
做借款,你們再還錢,借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸。銀行存款 委托對方支付
乙方是農(nóng)戶A,這個錢不還的,就是農(nóng)戶出
再對公轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A 這個是啥意思
合作社收到補(bǔ)貼的錢轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A,看我上面描述的
購買農(nóng)機(jī)發(fā)票開給合作社,但合作社不付款,由農(nóng)戶A付款
你好,借銀行存款 貸專項資金 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款 次月借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項基金貸其他收入
補(bǔ)貼款是轉(zhuǎn)給了農(nóng)戶A,怎么后面又轉(zhuǎn)入其他收入了?
你轉(zhuǎn)給農(nóng)戶,是農(nóng)戶給你去買固定資產(chǎn)了。你收到了固定資產(chǎn),充這個轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的款,然后你收到政府補(bǔ)助,你白得了錢你不做收入? 不轉(zhuǎn)收入你的專項基金一直會有余額。