可在工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù),填寫填寫金額
上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工0工資漏報(bào),這個(gè)月也是O工資,但申報(bào)時(shí)提示這個(gè)員工未按6萬元累計(jì)扣除,導(dǎo)致無法繼續(xù)下一步操作怎么辦
老師,個(gè)稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)要繳稅4千多個(gè)稅,會(huì)計(jì)直接將之前工資申報(bào)改為0這樣的操作可以嗎
老師好,5月申報(bào)個(gè)稅是0申報(bào)的,現(xiàn)在想把5月0申報(bào) 改成有數(shù)據(jù)的,是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)上作廢申報(bào),在系統(tǒng)上重新申報(bào)5月有數(shù)據(jù)的就可以了。
老師,我們個(gè)稅0申報(bào)了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也可以0申報(bào)
老師,以前公司沒有業(yè)務(wù)個(gè)稅一直申報(bào)法人0申報(bào),現(xiàn)在有員工了,法人也不發(fā)工資,是不是就不申報(bào)法人了,直接申報(bào)員工就可以了
老師發(fā)票增額通知書顯示準(zhǔn)予受理了,為啥還是顯示審核中
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人生產(chǎn)電伴熱的,前幾天第一次開了建筑服務(wù)-安裝9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)方要求作廢重新開,可以沖紅重新開嗎?外管證不需要作廢吧?
老師,我們租辦公室對(duì)方不能開票,我們只有自己去開,這個(gè)稅點(diǎn)大概多少
老師,請(qǐng)問“”清兌產(chǎn)值”這是什么意思啊,是指的哪一部分的產(chǎn)值
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進(jìn)項(xiàng)有問題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報(bào)表哪里
老師,專用發(fā)票的稅額可以分期抵扣么?
老師人力資源勞務(wù)費(fèi)差額是人員工資 填開發(fā)票的時(shí)候要在那個(gè)位置填寫
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師,開發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,左上角帶農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,這怎么開呢?
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)直接關(guān)聯(lián)工資薪金申報(bào)系統(tǒng)了,在電子稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里直接計(jì)算出工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅費(fèi),我還可以根據(jù)0來申報(bào)嗎?
因?yàn)槲覀兤髽I(yè)沒有成立工會(huì)啊
若按0申報(bào),存在補(bǔ)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),罰款風(fēng)險(xiǎn)
好的,知道了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!