沖銷錯誤憑證 編制與原錯誤入賬憑證相同分錄,但金額為紅字(負(fù)數(shù) ),將原錯誤入賬沖回。比如原分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷分錄為: 借:原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) -[Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬 將未勾選的進(jìn)項稅額計入 “應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 科目 。假設(shè)發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購原材料,正確分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證 待勾選認(rèn)證通過后,再從 “應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” ,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) [Y] 貸:應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 [Y]
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
請問一下,一般納稅人,購進(jìn)貨物時增值稅做了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,但是在月底勾選認(rèn)證時不勾選這張發(fā)票,那進(jìn)項稅怎么處理?
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進(jìn)項稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項稅額放到帶抵扣進(jìn)項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
老師,請教:一般納稅人前幾個月有進(jìn)項(大概有16萬多進(jìn)項稅額),由于之前一直沒有銷項所以這些進(jìn)項一直沒有勾選認(rèn)證,12月有銷項了,也準(zhǔn)備在12月屬期勾選認(rèn)證進(jìn)項,原來進(jìn)項做賬全部是在應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 待抵扣進(jìn)項稅額這個科目借方,現(xiàn)在認(rèn)證了是不是要把這些進(jìn)項16萬多結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅進(jìn)項稅額科目來?
汽車修理廠車主把修車費8000先墊付了,后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當(dāng)天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當(dāng)提報關(guān)出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
應(yīng)付債券-利息調(diào)整 借貸的 最終這個科目是怎么處理
新入行,會計用到的財務(wù)軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
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這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運輸費、安裝費計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
只有沖銷錯誤憑證這個方法了,是嗎?
同學(xué)你好 這個沒事
但這些發(fā)票是跨年,只能在今年1月的憑證中沖銷哦
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦