你好,這個(gè)沒(méi)有明確的針對(duì)1-2月的規(guī)定 是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求 一般稅務(wù)局是參考月度10萬(wàn)這樣子來(lái)看你們是不是超過(guò)起征點(diǎn)來(lái)計(jì)算稅金,因?yàn)榘凑斩惙ㄔ露?0萬(wàn),季度30萬(wàn)以內(nèi)是可以免的。
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人增值稅的稅收優(yōu)惠政策是什么?
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人收入為123108.38元,,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人收入為123108.38元,,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來(lái)不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬(wàn),但凈利潤(rùn)是虧損的,沒(méi)有企業(yè)所得稅,是不是能說(shuō)明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開(kāi)始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開(kāi)出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
這個(gè)有點(diǎn)特殊,因?yàn)槎悇?wù)局讓我3月1日變更為一般納稅人,所以問(wèn)1-2月可享受政策
你好,這種實(shí)操中,是看稅務(wù)局要求的。
第19行免稅額為123108.38x3%,系統(tǒng)自動(dòng)帶出,那么不用增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填二免稅項(xiàng)目對(duì)嗎
你好,是的額,系統(tǒng)沒(méi)有要求就不用管。